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你好老師,我們公司出口一批貨物報關日期是9月份,當時銷售部沒有及時發來報關單,我現在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現在2024年12把發票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數,可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續我該怎么操作,老師麻煩你了。

2024-12-29 00:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-29 03:07

您好!很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2024-12-29 03:54

您好,1.1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數,當然可以的,年度累計未開票收入大于等于0就能申報成功。? ?2.是誰小退誰,不退就是我們內銷的銷項稅大,抵了嘛, 我們不從賬上扣增值稅稅款,這里用退稅額是一樣的,這樣的設置就是避免我們交稅,稅務端又退稅,這樣麻煩。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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