你好,那你按照增值稅那邊的金額進(jìn)行申報(bào)
老師,我公司是廣告公司,之前核定稅種的時(shí)候沒有文化事業(yè),上個(gè)月專管員找我們,又從新加上的,那我本月的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)怎么填寫呢?12月份開了銷售額23萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅專票,那么文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)應(yīng)征收入這塊兒寫0還是寫23萬(wàn)呢?
老師 ,我們是個(gè)體戶,給我們核了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我們沒有申請(qǐng)過(guò)發(fā)票,2022年第一季度的無(wú)票收入有3萬(wàn)左右,想問一下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)該怎么報(bào)
老師 ,我們是個(gè)體戶,給我們核了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我們沒有申請(qǐng)過(guò)發(fā)票,2022年第一季度的無(wú)票收入有3萬(wàn)左右,想問一下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)該怎么報(bào)
老師你好 我們是廣告公司 每季度申報(bào)的時(shí)候有個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 這個(gè)費(fèi)用一共有兩個(gè)表 第二個(gè)表是減免表 我想知道靠什么減免依據(jù)是什么
老師你好,請(qǐng)問文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)以啥為依據(jù)繳納稅款呢?我們小規(guī)模娛樂有限公司,開具專票和普票收入為168萬(wàn)元,我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),咋以1728405.25為依據(jù)繳納稅款呢?麻煩老師幫我看一下是否正確
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說(shuō)明嗎
老師請(qǐng)問去年的工資計(jì)提的多了,今年該如何處理?
老師,請(qǐng)問資料三在計(jì)算長(zhǎng)期股權(quán)投資的入賬價(jià)值時(shí),那個(gè)40萬(wàn)的現(xiàn)金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺(tái)車,稅務(wù)局說(shuō)我們高買低賣要求補(bǔ)稅,我補(bǔ)稅是申報(bào)去年賣車時(shí)間的增值稅申報(bào)表嗎,如果是修改去年申報(bào)表,那是不是去年的賬分錄也要改,財(cái)務(wù)報(bào)表都得改。
電子稅務(wù)局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發(fā)票,在當(dāng)天可以查詢到嗎,還是延時(shí)1-2天可以看到
老師您好:車輛購(gòu)置稅,22年入錯(cuò)了帳,當(dāng)時(shí)沒做車輛購(gòu)置稅,放在固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅負(fù)數(shù)余額是因?yàn)橹拔从?jì)提,然后做了繳稅分錄?我不計(jì)提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評(píng)標(biāo),專家不是本單位員工,支付的費(fèi)用都是公對(duì)私,以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了,沒有代開勞務(wù)發(fā)票開過(guò)來(lái),也沒報(bào)工資,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理比較合適
老師請(qǐng)問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā),之前在公司時(shí)公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個(gè)欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付,老板說(shuō)只能繼續(xù)打欠條,什么時(shí)候有錢就支付,請(qǐng)問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協(xié)議嗎
您好 會(huì)計(jì)中級(jí)老師說(shuō)的550題在哪買呢
有優(yōu)惠政策嗎?填在免稅收入里面還是
你填在應(yīng)稅收入那里的呢,這個(gè)文化建設(shè)費(fèi)有稅收優(yōu)惠政策,三萬(wàn)多應(yīng)該不用繳納,你填寫進(jìn)去看一下
要交528的稅
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的通知》(財(cái)稅〔2016〕25號(hào))規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過(guò)2萬(wàn)元(按季納稅6萬(wàn)元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)?!敦?cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的補(bǔ)充通知》(財(cái)稅〔2016〕60號(hào))規(guī)定,未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 同時(shí),《財(cái)政部關(guān)于調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕46號(hào))規(guī)定,2019年7月1日~2024年12月31日,對(duì)歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征;對(duì)歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),各省(區(qū)、市)財(cái)政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費(fèi)額50%的幅度內(nèi)減征。
你好,你把計(jì)費(fèi)銷售額填入《文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表》“免征收入”欄。
是含稅的還是不含稅收入
文化建設(shè)費(fèi)是含稅收入+價(jià)外費(fèi)用
價(jià)外費(fèi)用指哪些呢?我報(bào)應(yīng)該就只填含稅收入吧
嗯,我看了你這邊應(yīng)該只涉及含稅收入
好的,謝謝老師了
不客氣,祝你一切順利的呢