你好,文化事業(yè)建設費,是以實現的廣告費收和娛樂費收入為依據 你這里的168萬,是含稅金額,還是不含稅金額呢??
你好,老師我想咨詢一下文化事業(yè)建設費的問題,我司主要從事的是公關策劃,市場傳播策劃,企業(yè)形象策劃等業(yè)務,但是之前因為不了解情況,營業(yè)執(zhí)照里面有廣告服務,因此給了客戶可以開具的發(fā)票內容里面有廣告代理服務,但是我們并不發(fā)布廣告,只是幫忙寫方案,然后按照客戶要求,找第三方供應商來進行宣傳,我司這樣的情況是否要繳納文化事業(yè)建設費呢
老師你好,請問文化事業(yè)建設費以啥為依據繳納稅款呢?我們小規(guī)模娛樂有限公司,開具專票和普票收入為168萬元,我申報文化事業(yè)建設費,咋以1728405.25為依據繳納稅款呢?麻煩老師幫我看一下是否正確
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
168萬是不含稅金額
你好,168萬是不含稅金額,那文化事業(yè)建設費的計稅依據應當按168萬填寫才是啊
我申報增值稅是以收入168萬元申報的,廣告費和娛樂費他肯定是開具發(fā)票的,我想不通的是為何文化建設費以據比收入金額大,這個金額是稅務系統(tǒng)自動生成的嗎?我可以改為和增值稅收入一樣嗎?老師
你好,168萬是不含稅收入金額,那文化事業(yè)建設費的計稅依據應當按168萬填寫才是 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
沒有了老師謝謝
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。