您好,帶著營業(yè)執(zhí)照和公章身份證就行
麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個股東,其中兩個老板經(jīng)常出差,出差的話,他也涉及到一個這個出差補助。曾經(jīng)給這個老板的出差補助費呢,就是稅務局局就給踢出來,說不合理說不能說你們定多少就是多少,得有個參照。所以我就想知道這個參照的金額是參照誰,怎么個參照法,那像有這老板經(jīng)常在國外,那怎么去給他定義這個補助,出差補助啊,一個地方和一個地方的這個,這個費用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個每次出差的餐就是出差補助餐補什么的,你正常的話都應該劃撥,我們就因為他們查一回都給我踢出來了,我們都沒劃撥過,所以說這個想咨詢老師,這個應該怎么處理。
老師你好,2019年4月17號,這個營業(yè)執(zhí)照我沒有報稅,稅務局這邊給電話給,我叫我去處理異常,說了非正常了,那我到時候需要補什么帶什么資料過去
老師你好,我去年7月份注冊的公司,稅務報到時專管員收了一份營業(yè)執(zhí)照讓我加了qq群就讓我走了,一直沒開展業(yè)務,看到別人說新注冊的公司三個月內(nèi)要開始報稅了,我差不多2021年年底的時候報過一次,登陸后顯示未核定稅種,后來我就沒管了,今年也登陸過幾次,一直顯示密碼錯誤,我也沒在意,直到今天我打12366咨詢說是公司是非正常狀態(tài)無法登陸,讓去找專管員,給專管員打電話,她讓我放著不用處理了,但是放著肯定對征信有影響啊,她讓下周二帶著資料去處理,請問這個必須得找專管員嗎?感覺她不太負責任,稅務大廳能辦嗎?問專管員需要什么材料她也不說,公司一直到目前都沒有經(jīng)驗,請問下需要帶什么材料?
老師你好,我想問一下,我公司他有買一下固定資產(chǎn)貨車出去,開票給了對方,如果我這邊要做借應收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-銷項稅額,那代表我這個月營業(yè)收入為0,但申報增值稅的時候在本年累計收入中又有這個月銷售固定資產(chǎn)出去的數(shù)據(jù)哦,這樣的話,那我這邊要什么解決呢?
老師,我們公司有人有業(yè)務,但是開戶之后一直沒有加人沒有繳費,前面的財務開戶之后就空放著,我來之后才發(fā)現(xiàn)這個問題,這個要怎么處理?打電話問了社保局的人說做異常年審,去大廳的時候帶上往期個稅申報表,意思是把前面報了個稅的人全部補交社保費嗎?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調增了業(yè)務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報銷,房東是個人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
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好的,謝謝老師
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