你好,如實(shí)申報(bào)就行,首先看申報(bào)系統(tǒng)能不能正常上傳,如果不能正常上傳,提示要寫(xiě)情況說(shuō)明,那么就如實(shí)將業(yè)務(wù)情況和發(fā)票情況做情況說(shuō)明,如果不能正常上傳,那么要去稅務(wù)大廳辦理申報(bào)。
專(zhuān)用發(fā)票匯總表上的銷(xiāo)項(xiàng)正廢金額、銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額、銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)廢金額,銷(xiāo)項(xiàng)正廢金額,實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額分別指的是什么?看不明白?
開(kāi)的專(zhuān)票正數(shù)金額少負(fù)數(shù)金額多,實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),普票金額不夠?qū)F睕_正,這種情況怎么報(bào)稅呀?
建筑行業(yè)6月底多開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,7月份紅沖,7月的開(kāi)票情況是正數(shù)金額小于負(fù)數(shù)金額,這種情況怎么報(bào)稅,做賬呢?
代開(kāi)增值稅專(zhuān)票,銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)金額大于正數(shù)金額,申報(bào)增值稅時(shí)顯示負(fù)數(shù),退稅,怎么辦,申報(bào)不了
老師,專(zhuān)票統(tǒng)計(jì)表,實(shí)際銷(xiāo)售金額=正數(shù)銷(xiāo)售金額-正數(shù)廢票金額+負(fù)數(shù)發(fā)票(負(fù)數(shù))-,稅額計(jì)算參照,對(duì)不
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)電器不是有補(bǔ)貼,公司現(xiàn)在想購(gòu)買(mǎi)空調(diào),如果是以個(gè)人名義買(mǎi)有補(bǔ)貼,但公司名義買(mǎi)沒(méi)有補(bǔ)貼,那以個(gè)人名義買(mǎi),然后我正常給員工報(bào)銷(xiāo),到時(shí)候再納稅調(diào)增可以嗎
老師你好,我們上貿(mào)易公司,向供應(yīng)商下單了一批貨物,原價(jià)值10萬(wàn)。 生產(chǎn)過(guò)程中,我司客戶(hù)不要貨了,是特殊產(chǎn)品不能繼續(xù)生產(chǎn)轉(zhuǎn)銷(xiāo)別人。 供應(yīng)商最后讓我們按8折付款,銷(xiāo)毀貨物不發(fā)貨。有郵件記錄。供應(yīng)商也開(kāi)出了這8萬(wàn)物料發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)票分錄如何處理?無(wú)實(shí)物、有成本發(fā)生有發(fā)票。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模勞務(wù)公司可以開(kāi)0個(gè)點(diǎn)的嘛?
我是生產(chǎn)企業(yè),然后從那個(gè)農(nóng)民手里邊兒啊,買(mǎi)那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品,加工成那個(gè)寵物那個(gè)食品出口。購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可以開(kāi)免稅的普通發(fā)票。出的時(shí)候那個(gè)寵物食品有九個(gè)點(diǎn)兒退稅率,我想問(wèn)一下,這種情況能不能退?
電氣設(shè)備的調(diào)試費(fèi)應(yīng)該屬于哪個(gè)稅收分類(lèi)編碼
您好,老師,這個(gè)是啥意思啊,數(shù)據(jù),剛接手建筑公司,1月份給異地開(kāi)過(guò)發(fā)票,2.3.4月都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票啊,這個(gè)我不太懂,
老師好,個(gè)稅申報(bào)怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時(shí)候都選選還是只選擇專(zhuān)票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦
怎么報(bào)呢?應(yīng)納稅額都是負(fù)數(shù)的了,直接申報(bào)嗎?
是的,如實(shí)申報(bào),有的地區(qū)比對(duì)是可以通過(guò),有的不能,如果不能,要跟專(zhuān)管員說(shuō)明情況。