銷售額是負數的去稅務局申報的
當月免稅銷售額是負數。申報增值稅時提示免稅銷售額不能為負數,該怎么辦
一般納稅人開具專票正數發票和負數發票,去大廳申報填寫增值稅報表是填寫正數發票減去負數發票后的金額還是直接填寫負數發票的金額
代開增值稅專票,銷項負數金額大于正數金額,申報增值稅時顯示負數,退稅,怎么辦,申報不了
增值稅及附加稅費申報表中,有一項,期初未交稅額(多交為負數),這一項現在顯示的是負數,屬于多交稅額,也已退回多交稅額,如何能把申報表中,的負數去掉,不讓再繼續顯示?
個體戶申報增值稅,季度專用發票合計是負數,而銷售額是報負數,還是只報正數?紅字發票的金額超過了正數發票的金額
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
除了去稅務局,還有其它其它辦法嗎?
沒有其他的 負數銷售額都會這樣 一般納稅人也是這樣的