您好,同學,上游給你們3,5 3.5除以1.13乘以13%=0.4萬元, 5除以1.13乘以13%=0.58 銷項稅額是0.58 進項稅額是0.4 應繳納的增值稅是0.58-0.4=0.18萬元, 附加稅是0.18乘以7%=0.01萬元
老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現在的公司是有限公司專票購進貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉移一部分到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,都是專票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現在的公司是有限公司專票購進貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常市場價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉移一部分收入到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,兩個公司法人都是同一個人,開的都是增值稅專票,我主要想知道,這個價格平進平出在有限公司和個獨之間開票,我的另一個老師說這樣操作涉及逃稅,也有老師說是沒問題的,我現在不知道到底誰說的是對的,麻煩老師給個正確答復,十分謝感謝老師
老師您 好,請教一下,公司購進產品10萬元(含稅金額),供應商是小規模納稅人,開給我們公司發票稅率是3%,然后我又把這個產品銷售給我的客戶,到時開發票給客戶是13%,那我現在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
老師你好,請幫我解答一下這個問題。我們公司客戶買一件產品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣給客戶 2我們從上游進貨,然后再賣給客戶。 請把涉及到的稅都幫我解析一下。假設這個產品含稅銷售價格是5萬,上游給我們是3.5萬。 謝謝老師
老師我想問一下,我的上游進貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣的商品我從我的上游進貨是6500含13個點增值稅專票賣給我的終端客戶6800一噸含13個點增值稅專票,現在有個問題我的客戶有的可以接受13個點的增值稅專票的價格,有的客戶卻不想要票,我應該怎么和這個不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應商給他們的客戶扣除了8個點的增值稅,我想問這個8個點的增值稅他們是怎么計算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現在稅務查出來按照稅務要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發票入什么科目?
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,企業所得稅匯算清繳是不是就是申報企業所得稅?電子稅務局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關系還是非雇傭關系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發票?
企業處于暫時停產過程中,生產車間的員工均在打掃衛生,清理車間雜物等,此時的員工工資應計入哪個科目?如何結轉成本。
請問我們是制造業廠,前幾年工廠使用過的水泥現在結算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調贈財務費用。現在申報年度財務報表。那我原來報的第四季度財報中的財務費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調整吧?
還有附加稅呢?
還有企業所得稅呢?還有直接從上游賣給客戶,不經過我們公司需要繳納多少稅?
恩,你們直接開發票開給客戶,還是廠家開發票,你們直接開發票,企業所得稅 就是 不含稅銷售價減去不含稅采購價的差額,乘以2.5%
哪種劃算,省綜合考慮。
給你說哈,都不劃算的,差不多,因為廠家走賬,也是 會跟你要稅款的
是的,全部正常給增值稅和附加稅
對呀,所以說,你看看怎么方便吧,同學