準(zhǔn)確的答案:是逃稅行為。因?yàn)槠竭M(jìn)平出,你這種操作就是屬于關(guān)聯(lián)方交易的行為。如果不是關(guān)聯(lián)方,按市場(chǎng)行情,你不會(huì)說(shuō)平進(jìn)平出。
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購(gòu)進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常價(jià)賣給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N售額高,想轉(zhuǎn)移一部分到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,都是專票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購(gòu)進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常市場(chǎng)價(jià)賣給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N售額高,想轉(zhuǎn)移一部分收入到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,兩個(gè)公司法人都是同一個(gè)人,開的都是增值稅專票,我主要想知道,這個(gè)價(jià)格平進(jìn)平出在有限公司和個(gè)獨(dú)之間開票,我的另一個(gè)老師說(shuō)這樣操作涉及逃稅,也有老師說(shuō)是沒(méi)問(wèn)題的,我現(xiàn)在不知道到底誰(shuí)說(shuō)的是對(duì)的,麻煩老師給個(gè)正確答復(fù),十分謝感謝老師
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來(lái),要我重新開,大概的金額在100萬(wàn)左右吧,然后我想問(wèn)一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說(shuō)開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說(shuō)這個(gè)特別麻煩,說(shuō)到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說(shuō)我就不明白我的合作單位那邊的話,他說(shuō)我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒(méi)有任何問(wèn)題,但是我的會(huì)計(jì)說(shuō)問(wèn)題很多,他說(shuō)甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說(shuō)我的問(wèn)題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說(shuō)的是正確的?
老師您好 想問(wèn)下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬(wàn)元。要給對(duì)方開票的這樣的情況。(平時(shí)正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人)因?yàn)檫@邊是代開,我們要扣了稅點(diǎn)后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來(lái)的(大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅,只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算)是要根據(jù)全年大致的收入去測(cè)算稅率嗎?謝謝
老師好!想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我這邊是一個(gè)沙場(chǎng),對(duì)方公司給我們打了預(yù)付款后有的還開了發(fā)票,但是砂石料沒(méi)有全部拉走,我現(xiàn)在這個(gè)收入不知道咋確認(rèn)?我們是小規(guī)模納稅人,有的老師說(shuō)收到貨款開了發(fā)票后直接做預(yù)收賬款,貨物拉走時(shí)再確認(rèn)收入,那我現(xiàn)在這增值稅咋弄?
預(yù)付的場(chǎng)地租金可以計(jì)入應(yīng)付賬款嗎
出口退稅發(fā)票上月勾選錯(cuò)誤勾選成進(jìn)項(xiàng)抵扣了也做了分錄借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款,這月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選,分錄怎么寫?
手工賬前期材料漏出料,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)材料有問(wèn)題,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理,不影響今個(gè)月利潤(rùn)?
有個(gè)員工本月15號(hào)前離職,本月社保還要買他的嗎
老師好,公司銀行貸款的利息,沒(méi)有發(fā)票只有扣款憑證能所得稅前扣除嗎
老師,我們公司是買來(lái)的,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有實(shí)收資本,正常嗎
某公司年初資產(chǎn)負(fù)債率為45%,年末資產(chǎn)負(fù)債率為40%,年初所有者權(quán)益總額為8800萬(wàn)元,年末所有者權(quán)益總額比年初增加2000萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2550萬(wàn)元,則該公司當(dāng)年的資產(chǎn)凈利潤(rùn)率為( )。 A、14.17% B、15.00% C、15.94% D、26.02% 老師,這道題怎么算的,沒(méi)有思路。
供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票,為什么我在電子稅務(wù)局的未勾選明細(xì)里面查不到呢?
稅務(wù)的匯算清繳利潤(rùn)是負(fù)數(shù),報(bào)完后顯示退稅,怎么可能讓退稅啊,報(bào)表就是那樣了,怎么才能不退稅,需要調(diào)增,怎么調(diào)增才能合理
行政事業(yè)單位的圖書,檔案不應(yīng)該記在固定資產(chǎn)里面嗎
那現(xiàn)在我不知道逃的是什么稅?難道逃的是有限公司的企業(yè)所得稅?我平價(jià)賣到個(gè)獨(dú)公司,正常繳納增值稅和個(gè)稅,那現(xiàn)在我怎么樣才能把有限公司的收入分一部分到個(gè)獨(dú)下面去呢?我如果不是平價(jià),而是加點(diǎn)價(jià)格賣給個(gè)獨(dú)呢?個(gè)獨(dú)再正常賣給客戶呢?希望老師能給我一個(gè)你的想法和思路,十分感謝哈
法人是同一個(gè)人,就是關(guān)聯(lián)企業(yè)
一、這個(gè)是逃的增值稅、增值稅的附加稅,以及企業(yè)所得稅。 二、對(duì)于銷售時(shí),不能平價(jià)平出,不然就是稅務(wù)專管員是可以按市場(chǎng)行情核定企業(yè)的收入,計(jì)算繳納增值稅,以及增值稅附加稅,還有就是產(chǎn)生的利潤(rùn)需要繳納企業(yè)所得稅。
個(gè)獨(dú)就是核定征收的,增值稅有限公司是查賬征收。現(xiàn)在老師你能給個(gè)思路嗎?怎么樣才能把有限公司的銷售額分?jǐn)傄徊糠址诺絺€(gè)獨(dú)公司下面去做呢?我現(xiàn)在不知道該怎么弄了?
也是需要銷售貨物,正常高于成本價(jià)進(jìn)行銷售處理。再轉(zhuǎn)銷售到外部其他公司
對(duì)的,我們是打算像你這樣的流程去做,因?yàn)槲覀儽旧碣u給客戶價(jià)格就不高,薄利多銷的,中間那步價(jià)格不能高多少,就是從有限公司賣個(gè)個(gè)獨(dú)時(shí),價(jià)格若高,個(gè)獨(dú)再賣個(gè)客戶就虧本了,賣不出去了,我的意思時(shí)中間那步價(jià)格高個(gè)2或3個(gè)點(diǎn)可以嗎,肯定不能平出,
薄利多銷,適當(dāng)加價(jià)銷售、轉(zhuǎn)銷(再銷售)處理。
好的,謝謝老師哈
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利