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老師你好我們19年發(fā)票查出來(lái)有問(wèn)題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了稅款。請(qǐng)問(wèn)下面這個(gè)補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬(wàn)調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目了。怎么把40萬(wàn)調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢

老師你好我們19年發(fā)票查出來(lái)有問(wèn)題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了稅款。請(qǐng)問(wèn)下面這個(gè)補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬(wàn)調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目了。怎么把40萬(wàn)調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
2022-01-11 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 11:27

同學(xué)你好 這個(gè)是可以的 2.直接做收入調(diào)增就可以 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整

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快賬用戶5984 追問(wèn) 2022-01-11 12:10

老師收入是19年的,我調(diào)增不會(huì)增加本年的收入嗎?請(qǐng)問(wèn)下分錄應(yīng)該怎么寫?就是調(diào)減40萬(wàn)成本調(diào)增40萬(wàn)收入增加未分配利潤(rùn)的分錄,不能影響到本年

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:10

同學(xué)你好 調(diào)增是增加收入要交稅

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快賬用戶5984 追問(wèn) 2022-01-11 13:38

已經(jīng)補(bǔ)稅了老師,想問(wèn)下分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:48

借營(yíng)業(yè)外支出 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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同學(xué)你好 這個(gè)是可以的 2.直接做收入調(diào)增就可以 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整
2022-01-11
您好,調(diào)整以前年度損益,用以前年度損益調(diào)整科目沒(méi)問(wèn)題,
2021-02-25
你好,你可以先調(diào)整,調(diào)整之后你之前申報(bào)的數(shù)據(jù)肯定發(fā)生了變化呀,那么稅務(wù)局如果說(shuō)要求你去更改,那么你就必須更改了,如果說(shuō)沒(méi)有要求你直接可以在更正當(dāng)年作為差錯(cuò)調(diào)整申報(bào)處理,
2021-02-27
您好,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款
2022-05-23
您好,1滯納金不需要用以前年度損益調(diào)整,計(jì)入當(dāng)期。匯算清繳納稅調(diào)整。2很難有合理性。3補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2023-05-18
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