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老師,本年利潤總額是350萬,做固定資產一次性加速折舊500萬,多出來的150萬可以以后年度使用抵減企業所得稅嗎

2022-01-10 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-10 16:13

您好,是可以以后抵減的

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快賬用戶5853 追問 2022-01-10 16:14

老師,可以使用幾年呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 16:25

您好,這個按您的虧損年限相同,您每年還需要做納稅調增

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快賬用戶5853 追問 2022-01-10 16:26

也就是這次調減了499萬,22年度開始做納稅調增對嗎?老師調增的金額怎么計算呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:28

您好,是每年的稅法與會計口徑差異部分調整,就是以后年度稅法不扣,但是會計計入損益部分納稅調增

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快賬用戶5853 追問 2022-01-10 18:53

老師,那22年的調增數怎么算呢,稅法折舊年限和會計折舊年限一樣的,您看下這兩個表

老師,那22年的調增數怎么算呢,稅法折舊年限和會計折舊年限一樣的,您看下這兩個表
老師,那22年的調增數怎么算呢,稅法折舊年限和會計折舊年限一樣的,您看下這兩個表
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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:56

您好,您把一次性計提折舊的資產在以后年度折舊金額做納稅調增即可

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快賬用戶5853 追問 2022-01-10 19:14

老師,您是說在22年匯算清繳時納稅調增額就是從固定資產購進次月起計提的折舊,加上22年匯算清繳前計提的折舊,做納稅調增嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 19:32

您好,就是21年開始,一次性計提折舊資產在當年計提的會計折舊,都納稅調增

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快賬用戶5853 追問 2022-01-10 19:45

老師,固定資產購進是21年11月,12月計提折舊,21年匯算清繳時做一次性加速折舊,那做調增應該是在22年開始吧

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齊紅老師 解答 2022-01-10 19:52

您好,21年的1個月折舊也得納稅調增

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快賬用戶5853 追問 2022-01-10 19:53

嗯嗯,是的,這個在申報表里體現了。您看下上面的表,把12月的折舊扣除后做的調減

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:12

您好,12月計提折舊,會計減少應納稅所得額,稅務一次性折舊后,會計折舊部分納稅調增

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您好,是可以以后抵減的
2022-01-10
您好,這個如果是虧損的話,1可以結轉下年的
2022-01-10
學員你好,本期一次性抵扣后虧損可以彌補以后年度的利潤的
2022-01-09
您好 因為稅法一次性計入成本費用后 會計上又計入固定資產科目 分期計提折舊 減少了利潤 前面都扣除了 現在又減少利潤 所以折舊要加回來
2022-04-24
同學你好 按照實際的金額來交
2022-02-09
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