同學(xué)你好 按照實(shí)際的金額來交
老師,我們公司利潤總額30萬,但是用了固定資產(chǎn)一次性扣除的政策后,納稅調(diào)整后所得為-16萬。應(yīng)納稅所得額為0,不需要交企業(yè)所得稅。那現(xiàn)在讓填凈利潤是多少,怎么填
老師,本年利潤總額是350萬,做固定資產(chǎn)一次性加速折舊500萬,多出來的150萬可以以后年度使用抵減企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報(bào)填資產(chǎn)狀況信息時(shí),納稅總額是指的本年的企業(yè)所得稅納稅總額嗎,利潤表上顯示的納稅總額是123.79萬,但是填季報(bào)時(shí)用固定資產(chǎn)500萬一次性加速折舊政策了,所以本年實(shí)際未繳納企業(yè)所得稅
老師好,填寫2021年國家企業(yè)信用公示年報(bào)企業(yè)資產(chǎn)狀況中: 1、資產(chǎn)總額是2021年12月底的資產(chǎn)總額還是全年的平均資產(chǎn)總額? 2、營業(yè)總收入,利潤總額,凈利潤就是第四季度中全年總額中的數(shù)據(jù)吧? 3、納稅總額是指哪幾部分,增值稅,企業(yè)所得稅等所有交稅的總額,是嗎?
老師,21年的利潤總額是正數(shù)346萬,但當(dāng)年用了500萬一次性加速折舊政策了,沒繳納企業(yè)所得稅,這樣填當(dāng)年虧損表里怎么填呢
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
影響當(dāng)期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產(chǎn)清理
什么情況下計(jì)提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)金流水表的編制財(cái)管會(huì)講嗎?我想學(xué)。面試問到。太難了我不會(huì)。合并報(bào)表好像是會(huì)計(jì)才會(huì)講。不會(huì)間接法編現(xiàn)金流量表的財(cái)務(wù)是不是不太合格呀?老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請教一下,非常感謝!這個(gè)題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個(gè)體工商戶如果欠賬了,會(huì)拿個(gè)人家庭財(cái)產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車子
拿到業(yè)務(wù)那邊給的報(bào)關(guān)單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
可以用加速折舊后期也是要調(diào)增的,您是說按0來填嗎?
同學(xué)你好 你要是調(diào)增那就是納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)
所以您的意思是工商年報(bào)那的納稅總額是填0嗎
同學(xué)你好 這個(gè)看你們實(shí)際的繳稅金額
老師,是實(shí)際繳納的增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅等都算上嗎
對(duì)的 納稅總額都包含在內(nèi)