你好,這個最好是記錄到12月份的賬里面才行。
老師,我們公司員工報銷差發票沒開出來,現在開的話,就是2022年的日期了,但是報銷的費用是去年12月份的,現在一月份開出來的發票能用到去年12月份的費用報銷上嗎?
員工現在報銷2021年12月的發票,現在才走流程,12月沒有預提該筆費用,現在可以直接報銷計入2022年1月費用嗎?還是必須在12月預提出來該筆費用?
公司采購人員,2022年1月才拿2021年12月開具的發票回來報銷,請問,這些2021年開具的發票可以入在2022年1月的費用嗎?因為2021年12月的申報納稅和2021年第四季度的企業所得稅都己申報完了。
2022年12月做了2筆費用報銷(尚未付款),23年1月,發現不報銷了,直接在23年1月做反向分錄沖銷可以嗎
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費用10萬,但是沒有收到發票,發票是在2023年3月開的費用發票15萬,請問現在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費用 10萬 貸:其他應付款-預提費用
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當日公司一次性發放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
老師 請問這五個會計工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時候職工教育經費應該填寫在期間費用里面那個項目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進商品成本里面,這個分錄怎么做
應收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現在減資到30萬了,我賬務需要處理嗎?
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發部分貨,開具部分發票,由于業務轉移,B公司要求將已開發票退回,并退款,將業務移交和B公司關聯方C公司,對于A公司有什么風險
如果要記到1月需要做什么特殊賬務處理嗎老師
其實這種你12月份的報銷的話,做到一月份的話,也是不是說什么太大的問題。
那已經攤銷完的固定資產,現在賣了一些錢,現在在清理這些固定資產是怎么記賬呢
借固定資產清理累計折舊貸固定資產。
借銀行存款貸固定資產清理
最后,把固定資產清理的差額轉到營業外收支。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評