同學,可以 借,以前年度損益調整5 其他應付款-預提費用10 貸,銀行存款15
老師,您好,請問12月的時候發票沒到,但已經全額計入費用,分錄是借:銷售費用40萬 貸:預付賬款40萬,1月份收到專票有個進項稅10萬,那我我做分錄借:應交稅費進項稅10萬 貸:銷售費用10萬 這么做對嗎
老師好!我們在2021年12月勞務發票付款給對方了,但在2022年1月收到.當時在2021年12月會計分錄:借:其他應收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發票做分錄:借:銷售費用-勞務費用,貸:其他應收款,老師,這個分錄對嗎?當時沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
202212寫了一筆分錄借管理費用10萬,貸應付賬款10萬,發票沒來不知道金額暫估,2023年01月拿到發票是15萬,現在分錄怎么寫
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費用10萬,但是沒有收到發票,發票是在2023年3月開的費用發票15萬,請問現在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費用 10萬 貸:其他應付款-預提費用
老師,2024年費用,在2023年12月提前收到發票了,我要把這個費用做到2024年中,,2023年做,借:其他應收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費用10萬,貸其他應收款,發票放在2024年1月份憑證后面。
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
機動車輛車船使用稅沒票嗎
小規模開票一個點,專票,外地預繳繳幾個點?
老師,有一張進項,對方4.27開的,我沒在抵扣和未抵扣發票都沒查到有這張發票,然后查上個月全部狀態的發票也沒找到這張,是什么情況啊
老師,小規模注銷,基本戶里面的錢是等注銷完成后再取出來嗎?
老師,好。桶裝水押金300元,需要對方給我們開發票嗎?
員工墊付買電腦辦公用,發票3599政府補貼718.6實付2880.4這個怎樣報銷入賬做分錄
更正24年3季度財務報表,顯示本年累計金額有差異
老師問一下。可以在個人所得稅里面把某人1~4月份的工資刪除嗎?再重新申報另一個人的工資。
老師,加計扣除不是在第三季度填寫么,我們第四季度發生的研發費用比較多,第四季度不能填寫的話,我們就產生了稅費,請問是要提前納稅還是先暫估我們發生的四季度研發費用?
然后再把以前年度損益調整 5萬 做到利潤分配-未分配利潤嗎?
嗯嗯是這樣的同學