同學(xué)你好 可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣;如果您 方是按稅率交稅,是按9%抵扣;
建筑業(yè),公司收到苗木免稅發(fā)票10萬(wàn)一張,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣的稅額是多少?
我公司是建筑公司,購(gòu)買(mǎi)苗木基地自已培育并銷售的苗木,說(shuō)收到的苗木免稅普票,可以抵扣增值稅嗎?按多少抵扣
我公司是建筑企業(yè),購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗,收到苗木普通發(fā)票,稅率欄寫(xiě)的免稅,能不能抵增值稅?
我公司是建筑企業(yè),購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗,收到苗木普通發(fā)票,稅率欄寫(xiě)的免稅,能不能抵增值稅?
老師,我是園林綠化公司,主營(yíng)建筑業(yè),兼營(yíng)自種苗木銷售,賬務(wù)是分開(kāi)核算,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我補(bǔ)去年苗木銷售的增值稅,說(shuō)苗木收入占比太小未達(dá)到50%以上,不能享受減免優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)我怎么去說(shuō)服稅務(wù)局,以什么政策為依據(jù)去處理,我們是自種苗木銷售
甲公司預(yù)測(cè),乙醫(yī)院2021~2022年門(mén)診量將在2020年基礎(chǔ)上每年增長(zhǎng)6%,2023年以及以后年度門(mén)診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門(mén)診費(fèi)將在2020年基礎(chǔ)上每年增長(zhǎng)5%,2023年及以后年度將按照3%穩(wěn)定增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)成本及管理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例、經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、凈經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率將保持2018~2020年算術(shù)平均水平不變。所有現(xiàn)金流量均發(fā)生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續(xù)期?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問(wèn)一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師您說(shuō)的計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是什么意思,怎么計(jì)算
我們平時(shí)是按9的稅率銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后交稅的
同學(xué)你好,按免稅票的金額*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣;