這個是按發(fā)票上面金額10萬*9%去抵扣
請教個問題,我們公司是干景觀綠化工程的,是一般納稅人,購入的苗木都是免稅的,咱們這邊可以抵扣,就是想請教一下10萬元苗木免稅發(fā)票,這個抵扣稅額怎樣算 現(xiàn)在建筑行業(yè)都是0.9的稅率,按10*(1+0.9)算嗎還是10萬*0.9算
園林綠化公司,一般納稅人,收到苗木免稅的發(fā)票,是否可以抵扣進項稅,抵扣率多少?假如開票10萬,抵扣稅金怎么算?
建筑業(yè),公司收到苗木免稅發(fā)票10萬一張,請問可以抵扣的稅額是多少?
建筑公司一般納稅人收到苗木免稅普票可以抵扣嗎?
我公司是建筑公司,購買苗木基地自已培育并銷售的苗木,說收到的苗木免稅普票,可以抵扣增值稅嗎?按多少抵扣
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
不是10萬÷(1+9%)×9%?這個算法是錯的?
不是,這個直接根據(jù)票面金額算的,不是/(1%2B9%)
我這個算錯了,上個月已經(jīng)報稅了,少抵扣了2000元,怎么辦?
這個可以更正申報,也可以這個月加進去2000 ,最好是更正之前申報
更不了,這個月加進去填報表哪里?
加附表2這個農產(chǎn)品下面,
加在農產(chǎn)品這欄是嗎?稅務查時怎么解釋呢
所以我建議你去更正之前申報,帶上你申報表公章,去稅局大廳更正
哦,好的,謝謝
好的,我先回復別的學員了