你好,是需要補購銷合同的印花稅還是什么稅呢
老師 我們電子稅務(wù)局稅費種認定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實數(shù)據(jù)),但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎,我們報印花稅只有認定的倉儲保管這一項,不能增加稅目(但是我們實際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費種認定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實數(shù)據(jù)),但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎,我們報印花稅只有認定的倉儲保管這一項,不能增加稅目(但是我們實際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
購銷合同在電子稅務(wù)局怎么申報,問了稅務(wù)局說的只用申報銷售合同的,我現(xiàn)在是想把去年的和今年的全部申報了,我們這邊都沒有核定稅種,只能按次申報,這個可以導(dǎo)入嗎,要不然得補填好多張表啊
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師,我們2022年12月份的時候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報,稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時的員工工資應(yīng)計入哪個科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈財務(wù)費用。現(xiàn)在申報年度財務(wù)報表。那我原來報的第四季度財報中的財務(wù)費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?
按次補交印花稅銷售合同的
這個按次補報印花稅的話可以去到稅務(wù)大廳直接補報去年和今年的,分兩張報表即可
到時是匯總金額還是分開幾排填呢,我可以自己在電子稅務(wù)局一張表里分開幾排填分別每個合同的不含稅單價不嘛
可以的,你在一張表上面可以填不同時間
是繳不含稅單價的金額嗎
是的,都是不含稅的