你好;? ?按照 建筑工程合同 和買賣合同去 分別報印花稅哈 ;? ?是的; 可以這些的? ?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
你好。老師,我們是銷售工程門的公司,稅務局核定了按季度繳納買賣合同的印花稅,我們是根據本季度開票金額做申報么?因為我們一個合同金額比較大,最終金額也是以發票金額為準的。這種情況要怎樣處理
老師,我們2022年12月份的時候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報,稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應該要怎么繳納印花稅
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
郭老師,你好。就是進出口那個,2024.12月份,稅務說我們2021,2022,2023年的海關出口數據,比我們每年申報的金額大。前兩天已經在稅務更正申報了2021,2022,2023年12月份的增值稅,把差額都補到每年12月份,申報了。因為大部分收入全部計入到2024年了。現在2024年收入,調減100萬,2021,2022年,2023年收入填增了合計金額有100萬。成本發票也在做在2024年了,2024年的成本也要填減60萬,2021~2023年,成本也要增加60萬。所以收入,成本都調到以前年度去了,也補交了購銷合同印花稅。2021年12月補了一點,2022年,補了一點,2023年補了一點,總共300多塊錢,這個印花稅,怎么做會計分錄,謝謝。
可回收企業核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發貨后,沒收到貨款,客戶倒閉了,應該怎么處理呢
如果一個報關單,是cif成交方式,并且有多項產品。在出口退稅填寫免抵退稅申報明細表時候,如果計算某一項產品的fob價。
老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時候產生稅了,也不用補稅對吧
你好老師,企業所得稅年度申報里面有一個“107適用會計準叫或會計制度(填寫代碼)”這個一般選哪個?謝謝!
研發支出這個科目是損益類科目么,和管理費用和銷售費用并列放一起,當期間費用可以嗎
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 計提增值稅以后,利潤表里怎么不顯示?利潤沒有減少呢
請問:辦公室換門窗1萬多元做哪個費用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實收資本為0,他現在想把公司運營起來,平時通過他自己的卡把錢轉在公帳上面,帳上就把這些錢當作向他借的,后期有收入進帳再把錢轉出去給他,當作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產加速折舊328萬,每年要調增,但是,其中加速折舊的固定資產其中有兩臺賣掉,那這個凈值怎么調
現在我的買賣合同申報印花稅只能是按次去報,稅款日期卻是2023年?
現在那份購銷合同的發票還沒開完,能不能等開完后,按合同金額再一次性申報呢
你好1;? 是的; 寫23年的時間了 。2.? ? ?一次性報; 可以的??
那我是按合同金額報?還是按我目前開的發票金額去報呢
?你好1;? ? 如果你合同有總額的話; 按總額來報? ;? ?