同學(xué)你好,這種情況下,根據(jù)本季度開(kāi)票金額做申報(bào)即可。
老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)!是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷?duì)方廠家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對(duì)新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對(duì)方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬(wàn) 一次金額8萬(wàn) 開(kāi)專票 之前稅務(wù)局說(shuō)月開(kāi)票低于10萬(wàn)不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開(kāi)票超30萬(wàn)了!那么金額8萬(wàn)的那個(gè)合同我要開(kāi)外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎?
老師你好!我公司是做銷售的。簽訂合同后,施工期間對(duì)方公司付款我公司要開(kāi)發(fā)票。這樣陸陸續(xù)續(xù)按合同價(jià)已開(kāi)出全部金額發(fā)票。工程竣工后與對(duì)方公司做結(jié)算,最終按實(shí)際結(jié)算定案付款。最后實(shí)際結(jié)算金額比合同總價(jià)少。已跨年3年之久。這種情況多開(kāi)的專項(xiàng)發(fā)票金額。賬務(wù)怎樣處理,科目怎樣做,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
你好老師我們是商管公司,有房租租賃業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)房租租賃這塊印花稅我按季度開(kāi)票金額申報(bào)可以嗎?因?yàn)楹贤容^多,租賃期也是五花八門。我按季度開(kāi)票金額申報(bào)可以嗎
你好。老師,我們是銷售工程門的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買賣合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開(kāi)票金額做申報(bào)么?因?yàn)槲覀円粋€(gè)合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
我哦的有一個(gè)蛋糕店,但是去注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是公司性質(zhì),然后平時(shí)有幾個(gè)固定的客戶需要開(kāi)票,其他的都屬于零售,我看到稅務(wù)局給我核定了一個(gè)印花稅是營(yíng)業(yè)賬薄的那這種是需要我看平時(shí)的零食現(xiàn)金收入支出表的那個(gè)季度的合計(jì)金額嗎,因?yàn)槲覀兤綍r(shí)保送外賬就按照開(kāi)票金額來(lái)申報(bào),
A公司是一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開(kāi)進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣給了B公司,并給B公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請(qǐng)寫(xiě)出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請(qǐng)寫(xiě)出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開(kāi)進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣給了B公司,并給B公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請(qǐng)寫(xiě)出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請(qǐng)寫(xiě)出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對(duì)方開(kāi)進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣給了B公司,并給B公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請(qǐng)寫(xiě)出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請(qǐng)寫(xiě)出下月初繳納增值稅的分錄。
老師我們單位想轉(zhuǎn)讓股權(quán)了,未分配利潤(rùn)有點(diǎn)高應(yīng)該咋樣調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,魚(yú)苗免稅嗎
公司年收入700萬(wàn),貸款2500萬(wàn),一年貸款利息就有100多萬(wàn)。合適嗎。匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師,服務(wù)合同里寫(xiě)明對(duì)方公司的差旅費(fèi)我司付,現(xiàn)在對(duì)方公司要請(qǐng)款,差旅費(fèi)這一部分怎么開(kāi)票給我司,謝謝!
老師,企業(yè)A吸收合并企業(yè)B(100%控股),相當(dāng)于承擔(dān)B所有的債權(quán)債務(wù),后期被吸收合并公司申請(qǐng)注銷,A公司會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理怎么處理,A公司的章程會(huì)變更嗎,會(huì)涉及到未分配利潤(rùn)分配的問(wèn)題嗎,個(gè)稅及企業(yè)所得稅,對(duì)A的影響有哪些,謝謝
老師,虧損狀態(tài)下還計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師,個(gè)體戶定期定額征收,我在稅務(wù)系統(tǒng)哪里面可以查到額度是多少呢
那老師,開(kāi)票金額是含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格,我們開(kāi)出去的票都是專票,我們是一般納稅人。
同學(xué)你好,是不含稅金額。
老師,那我是不是可以根據(jù)利潤(rùn)表上的銷售金額加成本金額進(jìn)行申報(bào)呢?
同學(xué)你好,可以用利潤(rùn)表的銷售金額加成本金額,來(lái)申報(bào)印花稅的,但是各地稅務(wù)規(guī)定略有不同,穩(wěn)妥起見(jiàn),咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝。