你好,到第二季度你必須前半年的全部申報這次
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老師,我們2022年12月份的時候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報,稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
老師,我在的這家公司是季度申報印花稅,主管讓我登這個合同臺賬,按季度來登的。請問,這個季度,我是應(yīng)該以合同簽訂時間的所屬月份來,還是以合同歸檔日期的所屬月份來?比如有的合同,簽訂和歸檔不在同一個月,有可能簽訂在第二季度的最后一個月,但是歸檔就到下個季度的某個月了。這種我要以哪個來登合同臺賬?
印花稅開通時間是在四月份發(fā)生,三月份簽訂過銷售合同并給我們開過發(fā)票,這個發(fā)票我在五月份認證了。我們是按季度繳納印花稅,那是不是這一塊印花稅我不用交了?謝謝你了
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應(yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
這種不收滯納金嗎?
這種妹妹滯納金只要申報了
什么意思?
這種只要自己申報了就可以,沒滯納金
可是申報的時候,讓寫日期啊,我得寫三月份,按照說應(yīng)該第一季度申報,這種不收滯納金嗎?
不會的,你日期就是第二個季度的
我那個是三月份發(fā)生,只能寫三月份,三月份屬于第一季度。
可以合并申報,稅務(wù)局看全年,不看單個季度
那我這種要交滯納金嗎?三月份發(fā)生的,七月份才開始申報
不需要的,你這次一起申報了
寫日期的時候我寫三月份嗎?我這種不屬于超期繳納印花稅嗎?原本第一季度就該交的
要么你更正第一季度的申報
更正會交滯納金嗎?關(guān)鍵也更正不了,畢竟第一季度期間還沒認定這個稅種
更正不會的,對,所以我讓你這個季度申報所有的,沒滯納金的
對了,印花稅是根據(jù)合同日期來的是嗎?你說這樣行嗎?合同改成四月份,但是對方三月份給我們開發(fā)票了,這樣行嗎?
也可以這個操作的情況