同學你好,會計分錄:摘要把這個事項寫詳細。 借:管理費用 -510 貸:銀行存款 510
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計提了600元!本月應退給他!②本月接著扣除1月-8月補交的社保費用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應付職工薪酬?
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計提了600元!本月應退給他!②本月接著扣除1月-8月補交的社保費用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應付職工薪酬?
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應付職工薪酬8000 貸,應交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當月計提:借,管理費用8000 貸,應付職工薪酬8000
一員工去年7月末離職,但是8月養老扣了一直未退回,當時因為8月扣費是計提入賬了的: 支付時:借:應付職工薪酬--社保 其他應收款 貸:銀行存款 計提社保分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬--社保 直到2023.01月養老退回公司部分和個人部分回來,請問這個怎么賬務處理啊,已經跨年了。
老師,公司過年每人發了一千元購物卡我做在工資表內了,12月計提的時候分錄是 借:管理費用,貸:應付職工薪酬。這個月發放的時候借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 其他應付款(社保) 應交稅費,請問購物卡放哪個科目?
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師好,當月不抵扣的進項做賬怎么做?先做待認證進項稅額,等抵扣了待認證轉進項稅額嗎?謝謝
請問老師,假如我是做微商的,我拿貨沒有發票,但是我賣給客戶時客戶跟我要發票,那我可以到稅務局代開嗎
老師,合作社的水果屬于自產自銷嗎?
老師你好,機械連人帶租開票稅率是多少?
麻煩有老師在嗎如何把2張pdf的內容合在一張紙上
老師你好,我們的現金流入不敷出的情況下,加快資金周轉,例如收賬期提前,月結期延遲,也是暫時可以解決現金流的問題吧?后面還有很多設備要購入
老師,專管員通知我們公司要變更為一般納稅人,系統顯示可以當月和次月生效,我想問下是否可以選擇次月生效?我問專官員是要求我們當月生效,但是我們老板希望是下個月生效,我們能否選擇次月呢
老師,匯算清繳主標信用減值填的是負數,那么調整表里填正數還是負數呢,我填正或負提示老說跟主表不一致。所得稅應該是納稅調增,如果填負數就是調減了
建筑公司,人民工工資申報個稅嗎?
同學你好,會計分錄如下: 借:應付職工薪酬? 貸:銀行存款 如果沒有計提過510元,那在上面的會計的基礎上再補一個會計分錄 借:管理費用? 貸:應付職工薪酬?
發工資的時候,我沒有走管理費用!應交個稅,是自己單獨的一項!
我這樣可以嗎(′;︵;`)?借應交稅費——代扣個人所得稅600 (扣1-8月補交社保)貸其他應收款個人承擔89 貸銀行510
老師幫我分析一下看看怎么樣
同學你好,個稅在工資表里顯示。個稅在計提工資的時候就要一起計提,如果你沒有計提。 會計分錄?借:管理費用??貸:應付職工薪酬? 借:應付職工薪酬??貸:銀行存款
我不是那樣提的,發工資的時候,我是工資是工資,代扣個稅是在貸方,單獨,應交稅費,代扣個稅
同學你好,應交稅費個稅明細賬有余額,沖抵掉就可以了。 你的會計分錄是沒有問題的。