若主表第 7 行 “資產減值損失” 為負數(轉回減值),調整表第 33 行應: 賬載金額:填負數(與主表一致)。 調減金額:填正數(等于主表負數的絕對值)。 調增金額:填0。
老師您好!想咨詢個人所得稅
@apple老師 請問技術去外面叫人打印的圖紙費用,放哪個科目合適,圖紙是線束圖紙,外檢圖紙,每個圖號需要打印一個圖紙,作為檢驗核對用應該是這樣
老師,請問現金報賬可以公賬轉私賬,可以的話,有額度限制?
一般納稅人低值易耗品殘料收入150(含稅取得增值稅普通發票),這個稅率算3%,還是13%,算3又是一般納稅人不是小規模納稅人,算13又是普通發票不是專用發票,很猶豫
新注冊公司合實名字,遇到下面這一串黑色的數字是什么意思?
老師, 1 借 庫存商品 是有票,還是無票。 2 主營業務成本是在上個月已經結轉了,上月是在有票還是無票結轉
出口退稅的申報批次怎么填? 一個報關單一個批次嗎? 還是本次申報的對個報關單都可以算同一個批次
老師,分公司不獨立核算,分公司的人員產生的費用可以計入總公司嗎
公司支付給專家的勞務費,專家需要交增值稅嗎?
低值易耗品怎么攤銷,按照固定資產那樣攤銷嗎
可是我填完負數為什么還提示與主表不一致呢,調減填正數,那么主表最后調整金額就相當于減少了
調減的意思就是你的應納稅所得額減少了 交的所得稅也少了
計提減值不是應該納稅調增嗎,我利潤總額跟報表一樣,現在就是納稅調整這卡在減值了,我填負數就會列在納稅調減項里,但我印象應該是納稅調增
是應該調增 如果調增的話直接在調增那列填寫
因為系統是自動帶出沒辦法手改,主表是負數,如果按調增我只能填正數,這樣就顯示不一致。填負數也不一致
是的,調增那列填寫正數
老師麻煩幫我看下我們今年盈利,為啥選取了第二年跟第八年的虧損呢,其實我們二到六年都是虧
是自動彌補的虧損嗎
是,不能改
如果自動彌補的不對那就說明系統有問題