計入其他業務成本就行了
老師好。上個月我公司收到的那300萬的發票,當時收到款項100,可12月只有50萬的成本票。我當時借:應收賬款200 銀行存款100 貸主營業務收入275.23 銷項稅24.77 ,我這么做是錯了對吧,正確的會計分錄應該怎么做?辛苦您,麻煩您教練我,非常謝謝您
老師,您好,我想問下,有個老板用7%買票,當然這個肯定是違法的,這個賬應該怎么記呢?我是這么寫的:借:其它應收100 進項13貸:銀行113,收到的時候:借:銀行105.09 貸:其他應收100 營業外收入5.09,那買票的成本7.91怎么記賬呢
老師你好 這個是公司收到保險公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應收款--保險賠償 但我們老會計說錯了 應作為主營業務收入 然后應該還有一個營業外收入科目 那現在怎么錄憑證分錄呢請問??
老師,在2021年計提社保的時候把個人部分的社保也計提到應付職工薪酬里了這個要怎么弄呢?我是先借管理費用200,其他應收賬款100,貸應付職工薪酬300,繳納社保的時候借,應付職工薪酬300,貸銀行300,然后發放工資的時候,借應付工資500,貸其他應收100銀行400,這樣有問題嗎?
老師,我收到一張專用發票,開具的訴訟費,我是借:其他應收款張三,貸庫存現金,月底時候這個客戶把錢給我們了,我又記的借銀行貸其他應收款張三,總覺得不合適呢,那進項稅額怎么記呢
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
意思是這個是有成本的?這樣做也是對的?
嗯 收到錢計入收入就行了
也就是說這個是需要結轉成本的?
同學你好 對 但是你買賣發票的最好是不要做明面賬上
嗯,好的,謝謝老師,就是一個項目自己的賬。
這個做內賬按照實際業務做就行了