您好 那您應付職工薪酬科目最終是平的嗎
社保計提,借,管理費用 貸,應付職工薪酬-社保 繳納,借,應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔部分扣掉
老師,在2021年計提社保的時候把個人部分的社保也計提到應付職工薪酬里了這個要怎么弄呢?我是先借管理費用200,其他應收賬款100,貸應付職工薪酬300,繳納社保的時候借,應付職工薪酬300,貸銀行300,然后發放工資的時候,借應付工資500,貸其他應收100銀行400,這樣有問題嗎?
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 交納時:借:應付職工薪酬-社保單位 其他應收款--社保個人 貸:銀行存款 發放工資時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應該收款 這樣對嗎?
老師,計提社保:借管理費用-社保1196.8 貸應付職工薪酬1196.8 繳納社保:借應付職工薪酬-社保1680.8 其他應收款-個人484 銀行存款1196.8 發放工資的時候:應付職工薪酬-X 4847貸 其他應收款-社保484 銀行存款4847 這樣我感覺不對呢?
老師你好,請問假設只給員工繳納社保,個人部分是400,不發工資,那么申報工資的是時候是不是申400就可以,計提社保分錄:借:其他應收款-個人社保部分,400貸:應付職工薪酬-社保 400 繳納社保:借:應付職工薪酬-社保400,貸:銀行存款400,計提工資:管理費用-工資400 貸:應付職工薪酬-工資400, 發放工資:借:應付職工薪酬-工資400, 貸:其他應收款 400
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
平是平了!但是把個人部分的計提到應付職工薪酬里了
個人承擔的部分應該包含在工資里面計提 也要通過應付職工薪酬科目核算的