你好,學員,記入營業外收入的
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現在屬于建設期 設備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應付6000 報銷的時候 借其他應付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業外收入4000 這樣做對嗎
老師早上好,請問關于個人所得稅的會計分錄。 我在支付工資的時候這樣寫分錄: 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-社保 其他應收款-公積金 其他應收款-個人所得稅 銀行存款 老師我拿到銀行給的扣個人所得稅的憑證之后該怎么寫會計分錄。
老師你好 這個是公司收到保險公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應收款--保險賠償 但我們老會計說錯了 應作為主營業務收入 然后應該還有一個營業外收入科目 那現在怎么錄憑證分錄呢請問??
老師,您好,請教下,我們貨物出口被壓壞了,太平洋保險公司打了理賠款給我們,請問我們怎么做分錄:計提 1.借其他應收,貸營業外收入。2.收到理賠款時候借:銀行存款,貸:其他應收,對嗎
我司是運輸企業,一般出現交通事故,我們并不知道能得到保險公司多少的賠款,所以一般都沒有計提,后面保險公司處理完畢了就直接賠款了,這個該怎么入賬? 我是直接入借:銀行存款 貸:營業外收入,但是看到有的個別都是走其他應付款的,所以咨詢一下怎么處理好些?
老師,留存收益需要做賬務處理嗎
請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬,本月付款把上月發票零頭抹掉了,抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
老師,開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問一下這發票還能用嗎?
請問下,這邊因為申報個稅問題,專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增,那我賬上要怎么處理 ,謝謝
請問,股權架構是母子公司,母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的,但母公司無收入,這樣獨立核算的話,母公司只有虧損,但幾個子公司盈利的話,母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤,有什么好的方法解決這個問題?
老師,我想問一下。公司注冊資金,10萬,一直沒有經營,就是法人支付給會計公司2400,銀行存600扣手續費等,其中200做了實收資本。2400做法人墊付。現在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400,還有剩下的法人付款的400,做債轉股,把他們轉成實收資本啊
老師我們項目施工租的集裝箱給工人用,發票名稱寫的 金屬制品\'*集裝箱,這樣寫對嗎?
怎么操作變更保管人。
您好,公司員工拿自己的電話費來公司報銷,老板也在報銷單上簽字同意報銷,那請問可以入賬嗎做費用嗎?
老師 能說具體分錄嗎?不太會看這個回單
借銀行存款 貸營業外收入
我們那個老會計說 顧客來我們公司修車當時并沒有付錢 而是打了一張回單 讓保險公司去付錢 應視為我們的主營業務收入 然后到保險公司打錢的時候還有一個營業外收入 沒太懂 感覺很懵
你好,學員,這個不是主營的
只有一筆分錄嗎? 那他剛剛和我說這種有兩筆
就是一筆分錄的學員,
公司是付款人 法人是收款人 用途寫的是勞務費 只有兩元 怎么錄憑證科目呢
借管理費用 貸銀行存款
公司向法人付款 用途寫的是備用金 怎么做分錄?
借其他應收款 貸銀行存款
他給我說 這筆做借 庫存現金 貸銀行存款 這樣對不呢
這個不對的,學員,這個
小規模納稅人不是新出了一個政策 年應納所得小于100 超過100不超過300 那假如年應納所得325 這個怎么具體算呢?
你好,學員,325萬超過了,300萬,不適用這個政策的