同學你好,您的分錄是對的;
固定資產車輛發生碰撞后修車報保險的不同會計分錄 修車費用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業外收入 不沖管理費用的前提下 記在其它應付款其它科目 產生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 2000 借:其他應付款-平安 2000 貸:現金 1900 營業外收入 100 二、 借:其他應付款-平安 1900 貸:現金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 1900 營業外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區別就是其他應收款體現是1900元 還是 2000元
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現在屬于建設期 設備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應付6000 報銷的時候 借其他應付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業外收入4000 這樣做對嗎
佳佳老師好,我想請問:我司3月收到外幣美金資本金99967,FDI入賬登記函上有注明本次擬驗出資額687852.93元,折算匯率6.8808 請問分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款-資本金賬戶 687852.93元 貸:實收資本-A公司 687852.93元 在3月18日發生付款,付貨款(銀行結匯到人民幣賬戶,回單中顯示匯率 6.870257282)美金8369.41 人民幣金額:57500元 借:應付賬款 57500元 貸:銀行存款-資本金 57500元 在4月5日支付服務費,銀行結匯到人民幣賬戶,回單中顯示匯率 6.870097899)美金837.35 人民幣金額:6000元 借:管理費用 6000 貸:銀行存款-資本金 6000元 請問這樣做賬對嗎?
老四,您好!我們公司有自己的產業園,關于租戶的水電費及廠房租金賬務處理這樣做對嗎?(內部賬務不考慮稅) 收到水電費及租金的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款- 同時:借:其他應收款—XX租戶 貸:其他業務收入—水電費/廠房租金 支付水電費 借:管理費用-水電費(內部使用 其他業務成本(租戶 貸:銀行存款
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發工資還是按6000給他發放,不扣他個稅,請問發放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應付職工薪酬6000。發放→借:應付職工薪酬中6000貸:銀行。產生的個稅30元→借:營業外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
通行費的發票稅率是多少
老師你好,我們進項稅5萬,銷項稅10萬,怎么做憑證把需要交的增值稅,結轉到未交增值稅
發票是四月的,但是五月初才來報銷,發票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務局財務報表,這個填的是年報對吧,資產負債利潤表都是2024年12月的就行對嗎,這個現金流量表填的是在快賬軟件里面沒有年的,有季度的怎么選
第四季度的財務報表跟,企業所得稅申報表和年度財務報表,企業所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒有實際出資,是認繳,沒有實繳,現在他要做股權轉讓,需要交哪些稅。個稅和印花稅嗎?
請教老師,小微企業企業所得稅按什么標準繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎