紅字發(fā)票申報(bào)的時(shí)候是填列到附表二的,不需要勾選的
老師,這個月我想做留底稅額,我在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候還是按之前全部認(rèn)證就好了吧,然后再報(bào)增值稅的時(shí)候,表二進(jìn)項(xiàng)還是按認(rèn)證的發(fā)票數(shù)額填寫吧,填寫主表的時(shí)候 我需要怎么做呢?
之前取得的進(jìn)項(xiàng)票,然后沖紅了,這個需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧,需要在勾選平臺操作嗎,還是在填寫申報(bào)表的時(shí)候填寫這一部分
老師,外購的東西如果用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,那在申報(bào)增值稅的之前,是不是就不需要勾選這個進(jìn)項(xiàng)?還是需要勾選,但是填報(bào)增值稅的時(shí)候額外填寫?
老師好,咨詢下收到已抵扣的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,需要在進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證平臺上操作嗎?還是只需要在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
就是出口因報(bào)關(guān)單名稱與收款方不一致導(dǎo)致不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局說需要稅額轉(zhuǎn)出。那是現(xiàn)在稅務(wù)平臺先勾選認(rèn)證,然后再申報(bào)的時(shí)候填寫稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎?還是在不抵扣勾選那里勾選進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請問企業(yè)在申報(bào)個人所得稅的時(shí)候,填表,只是填寫了當(dāng)時(shí)收入數(shù),沒有填寫社保個人承擔(dān)數(shù)據(jù),有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師,員工收到勞務(wù)工資,到稅局代開發(fā)票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現(xiàn)在虧了8000多,毛利率是0.2,現(xiàn)在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產(chǎn)產(chǎn)品,只有本企業(yè)的出庫單,怎么抵扣企業(yè)所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報(bào)調(diào)整填報(bào),需要填報(bào)哪幾張表?
2025年契稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產(chǎn)出售,入了其他業(yè)務(wù)收入,當(dāng)年7月出售,當(dāng)年沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在匯算清繳,需要填固定資產(chǎn)需要填嗎
老師晚上好, 公司最近開展了貨代業(yè)務(wù),我想知道做貨運(yùn)進(jìn)出口代理,財(cái)務(wù)這方面需要注意的事項(xiàng)是什么,對于發(fā)票和稅務(wù)上有哪些方面需要注意,麻煩老師可以教的詳細(xì)一些,謝謝了!
老師,因產(chǎn)品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費(fèi)用給客戶,其中300元由陳總個人承擔(dān),另外1200元由生產(chǎn)主任林總承擔(dān),請問老師,這筆會計(jì)分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對二手車的行駛里程 使用年限 購買價(jià)格,從稅務(wù)的角度有沒有要求?