您好,這個是不抵扣直接勾選的
etc普通發票開錯,因為是普通發票,所以只能紅沖。跨月仍然能在勾選平臺系統里面查到。我的正確操作是在勾選平臺勾選不認證抵扣嗎,賬務操作時做進項稅轉出?還是正常抵扣,再報稅時做進項稅轉出?
進項稅發票勾選統計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統計,那進項報稅的時候直接填抵扣的數據嗎?還是說要加上不抵扣的,在進項轉出欄里填轉出數額?
(請有進出口實操經驗的老師回答)老師,我進了一家外貿進出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進項稅額進行勾選抵扣,然后再轉出。可是這個不是需要進行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉出?
老師,收到農產品自產自銷免稅發票,可以按票價的百分之九抵扣進項稅額,但是在發票勾選認證平臺沒有勾選認證,不就在稅務系統里增值稅附表二里不能生成進項抵扣金額嗎,那賬上金額和申報金額就不一致了呀
老師,采購牛奶下午茶,在電子稅務局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報做進項轉出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務處理是直接稅額并入管理費用做賬,還是一樣要做進項,然后做進項轉出的步驟
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
您好!不能像之前那樣直接勾選認證哈
對的,不能像之前那樣了
好的,謝謝您
不客氣的,祝你開心
我查百度說是稅額轉出和勾選不抵扣是有區別的,勾選不抵扣后面就永遠不能抵扣了,但是稅額轉出可以。我該怎么理解?
最終的環節都是你沒有抵扣這個稅額
好吧,謝謝!
不客氣的哈這個的
那賬務上這部分我直接計入成本,是嗎?
對的,是這個意思的
好的,謝謝!
不客氣的理解就行