你好,兩個做法都可以的,你自己選擇就行。第一個省事,不抵扣,勾選之后直接加稅,合計做賬。
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,外貿企業,無內銷業務,除用于退稅的進項發票外,其他的運費發票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費或者運費的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價稅合計作為費用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進項,然后做進項轉出呢?
老師,采購牛奶下午茶,在電子稅務局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報做進項轉出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務處理是直接稅額并入管理費用做賬,還是一樣要做進項,然后做進項轉出的步驟
老師,請教您一下,公司中秋節購買的月餅,用于發放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發票平臺勾選認證,然后在稅務申報表里填進項轉出。做賬就直接進管理費。2,是直接在發票勾選平臺里,選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉出,做賬也是管里費用。
?老師您好,我新公司是貿易公司,國內購進一批商品用于出口,這份進項稅額,我要勾選認證再做轉出,還是直接在電子稅務局勾選進項稅時勾“發票不抵扣勾選”選項,不做進項轉出也可以呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
好的明白,謝謝
不用客氣,工作愉快。