你好,直接填寫表二就可以了。主表自動帶出了
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師我這個增值稅的銷項稅額:40220.65元,進項稅額認證了66426.51,我要留底一部分,那我申報的時候,應該怎么填寫?
老師,這個月我想做留底稅額,我在進項認證的時候還是按之前全部認證就好了吧,然后再報增值稅的時候,表二進項還是按認證的發票數額填寫吧,填寫主表的時候 我需要怎么做呢?
老師,我想問下飛機票的進項稅額認證問題 我們經理出差飛機票進項正常做了,但是發票認證的時候是沒有這筆的,我想問下是不是我正常認證就可以呀,不需要我額外操作什么吧?!然后我在申報稅的時候填在里面就行唄
之前取得的進項票,然后沖紅了,這個需要做進項稅額轉出是吧,需要在勾選平臺操作嗎,還是在填寫申報表的時候填寫這一部分
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?
直接填寫表二的實際要抵扣的數額嗎?
是的,把你認證金額都填寫好
然后主表就會自動生成留底嗎?
對的,你銷項進項附表填完就會形成留底
那系統會按照我的稅負去計算嗎
你好,按照你的稅負?他不知道稅負的,只是按照你的填表計算稅金
那不就是會和銷項稅額平等嗎?是不需要繳納稅款的了吧
你好,你要是進銷項一樣就是不需要繳納增值稅
不一樣。進項稅額是39207.79。銷項稅額是33164.46。
那你寫的這個填寫完就是進項稅額留底
用進項稅額?去銷項稅額 就是留底的對吧?
是的,你看看你填寫完了申報表留底對不對
好的 ,那也是不需要交稅的是吧
是的,只要你進項大于銷項就是不用交稅
那這個月的稅負就不用管了對嗎
是的,要是按照你的這種認證,跟稅負就沒法一致了
只有這一種方法吧?還會有別的方法?
你想問哪個問題還有什么方法