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老師,您好,我一個同事負責開票的,我負責做賬的,現在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開的票給我做附件,其中有一個發票他金額9月份當時開錯了,然后當時就開了一張銷項負數發票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報也不需要做什么吧?

2021-10-13 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-13 14:01

你好是的,可以的,都是自己留存。

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快賬用戶2083 追問 2021-10-13 14:04

不影響收入的申報吧?

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齊紅老師 解答 2021-10-13 14:10

你好,對的是的,不影響的。

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快賬用戶2083 追問 2021-10-13 14:11

好的,他這種當月的,不是應該作廢處理嗎,他為什么開了一張銷項負數發票呢

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齊紅老師 解答 2021-10-13 14:16

單子的發票是不是啊?它作廢不了,必須紅沖。

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快賬用戶2083 追問 2021-10-13 14:17

什么意思,老師,什么是單子的發票?為什么作廢不了呢還必須沖紅呀

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齊紅老師 解答 2021-10-13 14:18

電子發票只能紅沖,不能作廢。

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快賬用戶2083 追問 2021-10-13 14:19

懂了,確實是電子發票,那這里的紅沖就像當于作廢了?為什么呀,老師

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齊紅老師 解答 2021-10-13 14:22

你好,這個就是規定作廢不了。

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快賬用戶2083 追問 2021-10-13 14:23

好嘞,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-13 14:27

不用客氣,工作愉快。

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你好是的,可以的,都是自己留存。
2021-10-13
你好 可以的 可以的
2021-10-11
這個直接原分錄負數紅沖
2021-11-08
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
您好 請問單位用什么會計準則 大概多少金額
2024-04-06
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