學(xué)員你好,如果發(fā)票開給你們,你們也開出去,那么不能做代收代付,得做收入成本
老師,銷售方7月份開的錯(cuò)的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒作廢也沒入賬,9月份開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在做負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理前,要把錯(cuò)誤的發(fā)票先入賬,但那個(gè)發(fā)票是7月份的,可以9月入賬嗎? 這個(gè)企業(yè)因?yàn)橹笆谴~公司做的賬,所以這邊不是財(cái)務(wù)人員開的票,7月開的錯(cuò)的發(fā)票就沒給代賬公司。
老師您好,公司的帳上個(gè)月是代賬公司做的,這個(gè)月拿回來自己做了,之前8月份計(jì)提了9月工資125730,然后9月份銀行發(fā)放了幾個(gè)人的累積的工資,有些人工資過萬了,是好幾個(gè)月加起來的,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注寫了工資,會(huì)需要繳納個(gè)稅嗎?9月月發(fā)放工資該怎么做賬呢?9月份發(fā)放的工資并不是上個(gè)月計(jì)提的125730
老師我一個(gè)公司是2021年5月成立,之前是小規(guī)模按季度報(bào)了,9月開始變更為一般納稅人,之前一直沒有做賬都是直接稅局官網(wǎng)申報(bào)的。現(xiàn)在我要做賬的話那我怎么報(bào)呢,啟用時(shí)間是幾月份好
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級(jí)成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒有開票給我們的。現(xiàn)在我們是一般納稅人,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠可以開小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個(gè)公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
我們是經(jīng)營公園游樂設(shè)施,怎么給客人開票,小火車,旋轉(zhuǎn)木馬,開什么項(xiàng)目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎(jiǎng)金,其中有個(gè)懷孕員工計(jì)提工資,后期公司收到生育保險(xiǎn)金,沖了為她計(jì)提工資,這個(gè)表里的職工薪酬支出含不含為她計(jì)提工資。
跨年的發(fā)票開紅字,當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調(diào)整損益
老師,給體系認(rèn)證老師的紅包費(fèi)用怎么做賬
老師 我問一下這個(gè)主表利潤是負(fù)的 ,職工表還填不?
老師請(qǐng)問匯算清繳咨詢服務(wù)費(fèi)調(diào)期間費(fèi)用的那一欄
老師好,醫(yī)院不讓買賣2手醫(yī)療設(shè)備,醫(yī)院打算租賃。這種情況只有租賃發(fā)票,到期后設(shè)備歸醫(yī)院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產(chǎn)的原值發(fā)票
老師你好,這個(gè)待認(rèn)證余額是負(fù)數(shù),電子稅務(wù)局系統(tǒng)里我未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費(fèi),增值稅是幾個(gè)點(diǎn)?
是否已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則點(diǎn)已執(zhí)行還是未執(zhí)行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的
那9月之前小規(guī)模時(shí)候沒來發(fā)票,現(xiàn)在9月是一般納稅人又來發(fā)票了,這些發(fā)票對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)是小規(guī)模時(shí)候轉(zhuǎn)的,怎么做賬呢
只要你按一般納稅人開票,進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣的