你好,對方給你開的普通發票的話,你們以后也不支付了,借原材料貸銀行存款27900。
老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發票,現在這個材料賣出去了,我們要開進項給對方,那我是可以按照普通發票上面的金額來結轉成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
老師,我們是一般納稅人采購一批材料,實際付的貨款比對方開來的發票少了幾十怎么處理
老師,請問我們采購了一批鋼材,貨收到了,對方開具的發票和清單也收到,但是清點的時候發現少了些材料,跟對方說了扣減3500元,那這樣的話賬務該怎么處理呢?
老師!我們采購原材料對公轉了27900給對方,對方發票開來是27792,發票開過來金額比轉賬的少了108元,像這樣該怎么處理呢
老師,你好,我公司采購了一批材料,對方就給了普通電子發票的截圖,讓對方發PDF格式的發票過來,一直不發,請問我們該怎么處理避免對方把發票沖紅?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
是我們多轉了呢!開的是專票
這個對方給你退回嗎?借原材料應交稅費應交增值稅進項預付賬款貸銀行存款?
應該不會退的
上面是退回的分錄嗎
上面不是退回的分錄,放到了預付賬款,可以以后抵扣貨款,或者是給你退回來。
對方是給你少開了嗎?
是的!少開了108元呢
以后也不開了的話,借原材料應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款,把這108做到原材料里面,匯算清繳的時候,這個原材料108的成本不允許抵扣所得稅。
哦!老師!我先這樣借原材料 應交稅費進項 預付108 貸銀行存款 可以嗎?等匯算清繳前在把這預付的108元調到原材料里,在匯算清繳時調增可以嗎?
好,可以的,可以這么做。