你好 你結轉成本 本來也是按購進的成本價*銷售數量來結轉的 ;比如 借銀行存款貸主營業務收入 -材料收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸原材料 如果是你們主營業務的話 就這樣做 。
老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發票,現在這個材料賣出去了,我們要開進項給對方,那我是可以按照普通發票上面的金額來結轉成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
#提問#我公司發出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
老師現在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉的帳,對方開給我們的是13%的普通發票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補8個點稅點,專票補10個點,個人不收稅點 為什么專票普票稅點會不同有進項不都一樣可以抵扣嘛
老師,是這樣的,我們上個月銷售設備并開具發票,可是成本發票一直都沒回來,成本有兩項,一個是購買材料對公付的10萬,還沒開發票,另一個是員工借的1萬采購材料發票也沒回來,那成本我還要不要結轉,怎么?分錄
老師你好,我們公司找一家個體戶買材料,對方需要開普票給我們,但是我們在審核對方資質的時候發現他們自己沒有開對應內容的進項發票,這樣有問題嗎?
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
老師,我收到普票跟開進項的出去,你能分別列個分錄給我嗎?
你好 購進的時候做 借原材料 貸銀行存款 銷售的時候 :借銀行存款貸主營業務收入 -材料收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸原材料 如果是你們主營業務的話 就這樣做 。
好的,成本的話就按照普通發票上面的金額結轉就可以了,是吧
你好 你要看你銷售出去了多少。 按銷售數量來結轉 。 你全部銷售出去了就按發票來轉 。
好得,我明白了,謝謝老師
沒事額 希望能幫到你。 周末愉快!