你好,發票退回去需要重新開,如果是專票的話,你們認證了發票,然后給對方開一個紅字信息表,少了多少填寫多少就行。
老師,請問我們采購了一批鋼材,貨收到了,對方開具的發票和清單也收到,但是清點的時候發現少了些材料,跟對方說了扣減3500元,那這樣的話賬務該怎么處理呢?
老師,請問我們采購了一批機器設備,已付款,且收到對方開給我們的發票,但是貨沒運到我公司,賬務怎么處理呢?需要計入固定資產嗎?
請問!平時用銀行付了款的業務!不是購買原材料的那些!當月沒有收到對方開具的發票!下個月才收到!這樣的情況!我應該怎么做賬務處理?收到普票和專票處理上有區別嗎?麻煩寫下分錄!謝謝
老師下午好,我們公司做鋼材的,21年給工地送貨每次貨到負責人簽收,簽收單拿回來我們開發票隔月結清貨款,后面工地簽收人監守自盜把收到的鋼材偷偷轉賣了,就出現了我公司后面兩個月送到工地的貨簽收人簽收了,但是對方公司不承認不付款,我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對方公司,對方公司起訴簽收人,最后法院判對方公司要按照送貨單付款給我們,,可是對方公司欠了非常多的供應商的款沒能力還,我們送最后一批鋼材合計金額是600萬,發票還沒有開具,當時這批貨財務是做了發出商品,,現在三年了收款遙遙無期,錢收不回來老板肯定是不愿意再發票開給對方公司的,想請你老師,我這發出商品600萬要一直掛著帳嗎,,怎么處理稅務這款才合規呢
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
現在對方說他們轉3500給我們,然后我們還是正常支付尾款,那這樣的話,我們的賬務上也不好處理這3500是吧?
對的是的,不好做的。
那現在是不是就只能退回發票,請對方按實際的款項重新開票?那我們的合同是不是也要重新簽訂?
合同可以補充一個協議的,可以備注上,實際xx貨物沒有提供。