您好!三季度是-3+3.1=0.1萬,季度45萬以內的免增值稅
老師,你好。我們6月份補開了3月份發票的,我們申報增值稅時應該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產品57870.65,當時沒有開具發票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產品的發票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當月已開發票了。由于發票數量不夠,234383.61是沒有開具發票。請問我們現在申報增值稅時應該如何填寫呢?
老師你好,我是一個小規模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發票3萬元,當時沒有作廢,就在7月份開了負數發票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發票3元1千元。請問現在申報的數據應該是多少?
老師,請問我上個季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬元專票,一萬元的專票當月作廢了,10萬的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個季度增值稅申報表,我應該怎么填?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
老師,我們是小規模納稅人 不是季度報稅嗎 我們3月份報完稅了 但是沒有開發票 現在補開發票 我之前的分錄做的收入沒有應交稅費 現在要是開發票賬需要改嗎 還有就是3月份已經報完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報納稅時沒有開發票 那我現在開3月份的發票對我之前3月份已經報完的納稅申報有影響嗎 不用更改3月份的季報吧
我們填報匯算清繳報表時,發現工會經費超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時當月會做計提,次月發放后做沖減,每月計提沖減,滾動一年,發現只剩下24年年初和年末兩個數據無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計提工資(金額較大),24年年末計提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進行了裁員,計提差大概是100多萬,而工會經費是按照實際發放工資數的2%繳納的,計提差導致我們的實際工資調小了,現在我們要多交稅了。請問老師這個有什么方法可以解決嗎?
老師,運輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設一個臨時戶,走賬,是只能存,轉賬,不能取嗎
我公司承攬一項技術安裝服務工程,里面有進的一些硬件設備,但是甲方只讓我們開技術服務費發票,我們可以把這些硬件作為固定資產進行折舊嗎?
機動車發票為啥在電子稅務局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補繳1.4萬元,請問當年所得稅需要調整嗎
請問老師,我在報匯算清繳基本信息填寫股東信息的時候,下面沒有自動帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個納稅人信息查詢,我點投資方信息,里面啥也沒有,這個怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費、代訂住宿費、代訂機票、航空保險,這些發票入什么費用?出國參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?