借應交稅費應交增值稅銷項50 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅50 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 貸應交稅費應交增值稅進項100
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進項200,銷項100,進項稅額轉出50,年底怎么做分錄借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)100 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)100 這么做分錄對嗎?
老師,您好,當月應交稅費 應交增值稅 進項稅額100 銷項稅額50 接下來如何做分錄,謝謝
老師好!請問做賬結轉待認證進項稅額,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,這個金額如何計算?謝謝!
前任會計上月做了以下分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)170 應交稅費—增值稅留抵稅額 130 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300 請問這月如果有100的銷項,應該如何寫分錄?
老師、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額:682.88,應交稅費-應交增值稅-進項稅額:253930.5,年末結轉增值稅分錄怎么寫金額也寫出來謝謝
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
那應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅貸方余額50,接下來怎么記呢
你好 留底就可以了 借方有余額表示留底