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前任會計上月做了以下分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)170 應交稅費—增值稅留抵稅額 130 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300 請問這月如果有100的銷項,應該如何寫分錄?

2023-06-29 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-29 16:22

?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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快賬用戶7146 追問 2023-06-29 16:31

上面那賬如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 16:37

就是做我上面給你的分錄

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快賬用戶7146 追問 2023-06-29 16:56

應交稅費—增值稅留抵稅額 130

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快賬用戶7146 追問 2023-06-29 16:56

這個咋處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 17:06

同學你好 轉到轉出未交增值稅 和進項是一樣的做法

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2023-06-29
你好,是的,這樣做沒錯
2021-01-19
  借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 50   貸:應交稅費——增值稅留抵稅額? 50 借:借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額50 應交稅費-轉出未交所得稅50? 借:應交稅費-轉出未交所得稅50 貸:應交稅費-未交增值稅50
2022-07-10
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?80 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?80 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?100 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?100 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-07-16
可以的,可以這么做的。
2022-01-04
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