您好,借:應交稅費——未交增值稅 253247.62 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 253247.62
老師好,月末結轉增值稅是 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
老師,一般納稅人期末增值稅結轉,先結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅進項;再結轉銷項稅額:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 還是直接進項銷項差額結轉:借:應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
老師、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額:682.88,應交稅費-應交增值稅-進項稅額:253930.5,年末結轉分錄怎么寫
老師、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額:682.88,應交稅費-應交增值稅-進項稅額:253930.5,年末結轉增值稅分錄怎么寫金額也寫出來謝謝
老師,你好,12月的進項稅大于銷項稅,怎么結轉稅金 分錄啊?還是結轉銷項: 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額 貸: 應交稅費 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 結轉進項: 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 貸: 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額 結轉未交增值稅這一步還需要做嗎?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
律師事務所合伙人投入合伙款如何進行賬務處理?需要交印花嘛
公司開通基金賬戶能怎樣少交稅?有什么政策
老師,土地等級怎么選?
牙科骨填充材料屬于開票的哪個大類,編號多少
公對公,可以借款嗎,需要什么憑據嗎
公司5月開了發票,之前一直沒收款,后來溝通上出問題,誤以為是領導現金收了, 帳上做了現金收入,實際上跟本沒有收取發票匯款,那我現在在25年帳上做紅沖好,還是在匯算清繳前把這錯誤憑證刪了更好?
老師、銷項稅額、進項稅額不用結平嗎
您好,不用的,應交稅金-應交增值稅這個二級科目余額結平就可以,不用到三級科目 ,
老師,分錄這樣寫可以嗎
您好,這個分錄可以的哦,很清晰
老師那24年1月開始都是進項大過銷項的話每個月都不需要做結轉分錄,到年末結轉一次就可以了嗎
您好,這個沒有統一規定的,每月結轉可以,年度一起結轉也是可以的
老師,到時候要交增值稅分錄怎么寫
您好,借:應交稅費——未交增值稅? ?貸:銀行??
老師,例如我2月份開票銷項金額是:287610.61 要交增值稅分錄金額一起寫出來,不然我有點開不懂
您好,好的,有沒有進項發票取得呀,沒有話 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 287610.61? ?貸:應交稅費——未交增值稅287610.61 借:應交稅費——未交增值稅? 287610.61??貸:銀行??287610.61
老師,1月應交稅費——未交增值稅 借方有:253247.62、2月份開票銷項金額是:287610.61 、分錄和金額怎么寫
您好, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 287610.61? ?貸:應交稅費——未交增值稅287610.61 借:應交稅費——未交增值稅? 287610.61-253247.62??? 貸:銀行??287610.61-253247.62
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~