你好,沒有影響。 先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄就是了?
老師,我報所得稅的時候我暫估了成本,那我的賬也是這樣暫估還是不用暫估,按照實際發(fā)生的來?后面成本票來了,入賬就可以了?
老師,我每個月底做暫估入庫的材料?下月初沒有沖紅,等實際收到發(fā)票在沖紅,按發(fā)票入賬,請問這樣可以嗎?
老師我問一下暫估入庫本年一共暫估5噸發(fā)票來了 6噸這樣沒有影響吧 同樣是沖紅暫估按實際發(fā)票入賬入6噸就可以了
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我2021年5月暫估入庫了一筆材料,但是我2022年3月才收到發(fā)票,我從2021年5月后就沒有重新沖紅又重新暫估,這個有影響嗎?
老師,個稅退還手續(xù)費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當(dāng)日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現(xiàn)在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
老師 請問這五個會計工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時候職工教育經(jīng)費應(yīng)該填寫在期間費用里面那個項目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應(yīng)商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進(jìn)商品成本里面,這個分錄怎么做
應(yīng)收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準(zhǔn)備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現(xiàn)在減資到30萬了,我賬務(wù)需要處理嗎?
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬,請問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進(jìn)成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對于A公司有什么風(fēng)險
哦 如果少了也是一樣的對吧 比如最后實際才來了3噸 也是沖紅從新入庫
你好,是的,是這樣的