同學(xué)你好!這個(gè)是可以的
老師,比如19年12月份開(kāi)專票含稅價(jià)600萬(wàn)元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷(xiāo)材料暫估入賬 4、沖銷(xiāo)領(lǐng)用暫估材料(沖銷(xiāo)之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過(guò)程,大概這樣子么
這個(gè)月材料發(fā)票沒(méi)到,做了暫估入庫(kù),下個(gè)月材料發(fā)票進(jìn)來(lái),下個(gè)月直接幫這個(gè)月的暫估材料紅沖這筆分錄,然后實(shí)際入庫(kù)做進(jìn)去這樣就可以的吧
老師,我每個(gè)月底做暫估入庫(kù)的材料?下月初沒(méi)有沖紅,等實(shí)際收到發(fā)票在沖紅,按發(fā)票入賬,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師我問(wèn)一下暫估入庫(kù)本年一共暫估5噸發(fā)票來(lái)了 6噸這樣沒(méi)有影響吧 同樣是沖紅暫估按實(shí)際發(fā)票入賬入6噸就可以了
暫估入庫(kù)的材料沒(méi)有發(fā)票,下個(gè)月收到發(fā)票可以不用做紅沖嗎?
老師公司找圓通快遞公司發(fā)貨,公司需要提前買(mǎi)快遞單號(hào),每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項(xiàng)退回到我們公司賬戶,但給我們開(kāi)發(fā)票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現(xiàn)金收入需要經(jīng)過(guò)銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷(xiāo)
公司支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,是不是要申報(bào)個(gè)稅,若未收到對(duì)方發(fā)票,公司在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎?
老師你好 ,麻煩問(wèn)一下我們勞務(wù)公司承擔(dān)了與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出需要在匯算清繳調(diào)增屬于那條規(guī)定?
分公司小規(guī)模,接了一個(gè)工程監(jiān)理的項(xiàng)目,項(xiàng)目已接近尾聲。現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)票開(kāi)6個(gè)點(diǎn)(合同中無(wú)約定),我可以用總公司(一般納稅人)開(kāi)票嗎?如果用總公司開(kāi)票,需要準(zhǔn)備哪些備查資料?
老師,怎么補(bǔ)4月份的社保和醫(yī)保啊
老師,對(duì)于資產(chǎn)組減值,若有一個(gè)資產(chǎn)有自己的減值比如說(shuō)是50,按資產(chǎn)組分后若是分得40,這個(gè)資產(chǎn)減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
本期有制造費(fèi)用,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 代賬公司計(jì)提工資多計(jì)提了5907.7 我這樣做發(fā)放工資對(duì)不