您好 報所得稅的時候暫估了成本,那賬也是這樣暫估 后面收到發票沖銷暫估就好了
主營業務成本暫估需要把進項稅踢出來嗎?我看之前人做的暫估沒有踢稅,這個暫估的時候暫估了30萬,掛了暫估應付30萬,后面開票了,我沖回成本30萬,又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
老師,我報所得稅的時候我暫估了成本,那我的賬也是這樣暫估還是不用暫估,按照實際發生的來?后面成本票來了,入賬就可以了?
老師我問一下暫估入庫本年一共暫估5噸發票來了 6噸這樣沒有影響吧 同樣是沖紅暫估按實際發票入賬入6噸就可以了
老師,我十二月所屬期的時候,暫估了成本,然后我只要匯算清繳前,把發票 拿過來沖掉暫估就可以了,是吧
老師如果沖銷之前暫估再按發票入賬,那我庫存不是多了那么的東西嗎?那東西我實際已經暫估的時候結轉成本了
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
分錄怎么做呢?
借:主營業務成本 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款-某某單位
如果我當時暫估多了。現在是反方向沖嗎?
當時暫估多 是相同分錄紅字沖回
老師,我的其他應付款金額很大,能和預付賬款對沖嗎?
預付賬款的金額也很大
請問的同一家單位嗎
不是一家單位
但是資產負債表上看不出是不是同一家單位
資產負債表看不出 但是萬一稅務查賬 是會被發現的
主要是看報表不好看
報表不好看?請問什么原因?
之前會計做的,其他應付款100多萬
一直掛在賬上
算了,后面再慢慢調整吧。還有一個問題。我們付的勞務分包款黑對方公司,能直接入賬到工資里面嗎?沒有票
是什么業務發生的?后期有款項的話 可以還款的啊
不需要還了,其實是未開票的收入,幫我看下外包款怎么入賬
未開票的收入 那單位不想確認收入繳納稅金么
老師我的分包款怎么入賬啊
是單位收到分包款 還是支付
是我們付給別的單位的分包款,讓他們代付工資的,但是沒有票。能入工資嗎?
是給您單位的員工支付工資的么