你好,沒錯,就是這個意思的。
老師,我的采購發票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發票,我想問下我年終匯算清繳要對這個暫估,成本要做調增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
老師,我十二月所屬期的時候,暫估了成本,然后我只要匯算清繳前,把發票 拿過來沖掉暫估就可以了,是吧
老師,請問2022年暫估了成本票,但是匯算或者以后都補不進來,這個暫估的那筆需要紅沖掉嗎?哪個月紅沖,匯算清繳時成本調減嗎
我之前暫估了,假設我之前暫估了300萬,就是上半年的時候,然后我現在就是說進來200萬的成本發票,我是先。我就是說現在進來了兩兩百萬的成本發票,我沖的時候,沖的時候我應該怎么沖,我是比方說我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個這個。這個200萬做進去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現在拿到的200萬重新做進去就可以了吧。
老師,年底的時候賬上缺成本,是不是可以先暫估成本,然后在來年匯算清繳5月三十一號之前來了之前對應的暫估成本發票就可以了是么
有交社保的人員一定要從公戶發工資嗎
老師 公司按次繳納印花稅 如何確保交稅基數呢 我看前面的會計是按買賣合同申報的 但是數據不知道哪里來的 我算了下不是銷售合同和購進合同的數據呀
老師我們買了輔料白糖 不可以開票 是不是匯算清繳需要調增
殘疾人就業保障金和印花稅,財務報表的模板老師發個
您好,我們公司是建筑業一般納稅人企業,有林草種子生產經營許可證,營業執照上經營范圍如果增加林木種子生產經營,草種子,樹木種植經營,還要辦什么特許證嗎?
計提盈余公積金50萬可以按多少來分紅
場地使用費是多少稅率?有文件嗎?
酒店一般納稅人用什么會計準則比較合適
老師:我們銷售都是客戶承擔運費。但有個項目是包干價,意思是不管產生多少費用,都按合同價格結算,那這個包干的項目產生的運費我應該怎么記賬呢?借:銷售費用,貸:銀行存款嗎?
給員工買的健康險,入賬做到管理費用其他費用中了,匯算填報期間費用填到了管理費用—保險費中,這么處理對嗎?