您好,是的,到時候需要紅沖的這個,到下個月紅沖
老師您好,年末暫估的成本,利潤是虧損,預繳時不用交稅,現在要匯算清繳了,確定交稅,不回來發票了,那我需要反結賬到12月沖掉暫估成本那筆嗎
老師,2021年我做了成本暫估,在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發票回來了,有一些沒有回來。那我在所得稅匯算清繳的時候需要調整嗎?如何調整?
老師季度中旬暫估的成本,后期沒提供過來,年度匯算清繳的時候調增了,賬還需要紅沖嗎?
老師,請問2022年暫估了成本票,但是匯算或者以后都補不進來,這個暫估的那筆需要紅沖掉嗎?哪個月紅沖,匯算清繳時成本調減嗎
老師現做年度匯算清繳調增了72萬,22年暫估72萬成本開不了票了,老板同意繳稅,請問那筆暫估的分錄我要紅沖么?或者是需要做什么賬務處理?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
哪個月紅沖?匯算時成本調減嗎?能否回答具體些
您好,是這樣的,是匯算清繳的那個月調增,然后在所得稅扣除類項目調整
紅沖哪次筆是哪個月紅沖呢
你說的是記賬什么時候紅沖是吧
對呀對呀對呀
您好,記賬的話,是年底就紅沖掉的,12月
好的,沒有補進來直接紅沖補稅,稅務會不會查,說怎么沒有進項呢
這個是不會的,目前不會
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心呢