你好,不減,因為這是地方稅
老師,請問,一般計稅,在異地預交2%增值稅,同時預交的附加稅,假設(shè)當月無可抵扣進項稅額,次月申報時交7%增值稅,7%增值稅對應的附加稅能抵減異地預交的附加稅嗎?
老師,我是建筑業(yè)的,比如這個月銷項稅是30000,進項稅是20000,異地預交的增值稅是5000,那我在增值稅申報表中填寫完預繳稅額,5000,本期補退稅額是5000,這樣對吧
老師,我還想問我們異地項目預交了增值稅和附加稅,我們每個月在網(wǎng)上還要申報稅嗎?? 比如預交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進項—預交?附加稅同等?
老師,我申請延期預交了5000元增值稅,銷項稅額839161.75,進項稅額8458.55,申報增值稅時要交830703.2,我交附加稅是減掉5000元預交的數(shù)交嗎?
老師,我這邊要交增值稅830703.2元,我申請延期的時候預交了5000元增值稅,現(xiàn)在申報附加稅申報表里自動生成的數(shù)是已經(jīng)減了5000元增值稅的數(shù)。附加稅到底是按哪個數(shù)交?
老板家買個冰箱開公司發(fā)票能入賬嗎?
老師 企業(yè)所得稅現(xiàn)在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
工商年報公示里的社保是包含個人部分嗎
老師 企業(yè)所得稅現(xiàn)在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
老師,殘保金如果沒安排殘疾人就業(yè),如果年總工資為120萬,那殘保金怎么計算,人數(shù)超過30人
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發(fā)電產(chǎn)生收入,現(xiàn)在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉(zhuǎn)給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務(wù)處理怎么做呀?
老師工商年報公示里股東及出資信息里我們股東2015年1月份注資了1000萬元。去年12月份又增加了5000萬。那我這應該咋填呢
長期股權(quán)投資需要繳納印花稅嘛,稅率是多少?
轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資是否需要繳納增值稅?
法人股東能從公司短期借款嗎?
那附加稅按照830703.2*12%交繳?
你好,是的沒錯。按照你這樣計算的結(jié)果申報附加稅