借固定資產 未確認融資費用 貸銀行存款 長期應付款 安月借長期應付款 貸銀行存款 借財務費用 貸未確認融資費用
老師,您好,我們有一家勞務公司,這個公司就是啥業務也沒有,光就是代開發票的,代開發票后我跟對方也把成本票要來了,現在牽扯報個稅,前幾次個稅都是通過我們從銀行走了流水,然后把現金取出來了做的工資表,就像現在這個月就沒啥業務,老師像這種的我個稅怎么申報合適呢。
老師,現在我來一個公司上班,這個公司以前購買材料,然后又以單項包工的形式請人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對公賬戶,現在倉庫建成要投入使用了,多數資金也已經付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發票開過來,再把各方施工的發票補過來計入到固定資產嗎?可是其中有些發票是補不過來。我應該怎樣處理這個賬目?
老師,我們是建筑勞務分包公司,就是給我們金額是50萬元,然后我們開50萬給對方,然后我們有給我們工人工資發放50萬,這樣是不是不太好,收入經常低于成本,假如要是第一個月盈利,第2個月虧損,只要一個季度內虧損就行吧,然后半年左右繳納企業所得稅,這樣進來多少錢,都發工資了,是不是搞得像我們公司光走賬啊
老師您好,我們是一個建筑勞務公司,工地上的工人有一百多人,他們的工資每個月都是有我公司根據考勤計算上報甲方,由甲方統一發放,發放工資后,我公司會按照工資金額給甲方開票,這樣一來,我們的成本就是這些工人的工資了,但是現在問題是,這些工人也都是臨時的,每個月工作天數也不一定,我公司是否可以直接用代發工資協議,工資表做成本,還是需要這些工人給我公司開具勞務費發票做成本呢
@劉宏偉不私聊,上午9-11點集中答疑?老師,我們公司籌建期在一個鎮修建鐵路專用線,站臺代發煤炭這些,然后這個鎮的火車站設施陳舊跟我們的系統不能配套,我們公司就給對方新蓋了一棟火車站臺,這個所有權也不屬于我們公司,但是費用都是我們出的,前期我們掛了在建工程,這個修建好后期怎么做賬?不能轉固定資產吧?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
這種直接入固定資產呀
比如現在還沒有建成,也入固定資產呀?
借在建工程 未確認融資費用 貸銀行存款 長期應付款 安月借長期應付款 貸銀行存款 借財務費用 貸未確認融資費用
老師,這塊我沒啥經驗,我想問下,這種情況下,資方屬于出租方,但是這個電站是屬于我們的,只是向他們借資金!
誰來給你開發票 不是融資方? 開融資租賃發票
意思是我們每月按揭的時候,對方是給我們開租金發票是嗎
對的是的,是開融資租賃的。
在建工程那個金額怎么算呀
對方給你建電站完工部分
比如說總共用了200萬,就是按200萬嗎
對的是的,是這么做的。