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老師,我是建筑業的,比如這個月銷項稅是30000,進項稅是20000,異地預交的增值稅是5000,那我在增值稅申報表中填寫完預繳稅額,5000,本期補退稅額是5000,這樣對吧

2020-08-13 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 13:07

您好!如果沒有留抵,是這樣的。

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快賬用戶9815 追問 2020-08-13 14:20

那填寫附加稅的時候計稅依據填寫增值稅表中的哪個數值呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 14:46

您好!預繳增值稅您也同時預繳了附加稅吧。那就以實際繳納的增值稅稅額為依據(5000)。

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快賬用戶9815 追問 2020-08-13 15:16

異地預交的稅率跟機構所在地不一樣的不需要調整是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:06

您好!按財稅[2016]74文不需要調整。但有的當地稅局讓調整,這個您可以咨詢當地稅局,以當地稅局為準。如需調整:則本地繳+外地預繳為計稅依據,外地已繳填在13列,如果填不上,則帶著完稅證明到大廳處理一下,回來就可以填上了。不知是否幫到您。

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相關問題討論
您好!如果沒有留抵,是這樣的。
2020-08-13
在申報增值稅申報表的附表4時,建筑服務預征稅款金額應填寫預繳的增值稅1萬,而不是增值稅與附加稅合計的1.5萬。因為附表4中的建筑服務預征繳納稅款行次,是專門用于填寫納稅人銷售建筑服務按規定預繳的增值稅稅款,附加稅不在此列填寫。
2025-02-18
銷項不在附表四里面體現,他在附表一里面還有主表。
2021-08-30
你好 不會退稅的呢? 進項可以留 抵?
2022-03-04
你好 預繳的附加稅不需要填寫 填寫了預繳的增值稅 以后扣除的時候自動抵減了附加
2020-09-02
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