您好!如果沒有留抵,是這樣的。
老師,我是建筑業的,比如這個月銷項稅是30000,進項稅是20000,異地預交的增值稅是5000,那我在增值稅申報表中填寫完預繳稅額,5000,本期補退稅額是5000,這樣對吧
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數了
建筑行業異地要預繳增值稅,填問增值稅申報表認證了進項發票,最后行應補退稅是負數,負的預繳那個金額,直接申報嗎,后期又怎么處理呢
請問我們上個月跨區域預繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預繳稅額那欄填上了預繳的增值稅,然后在34行本期應補(退)稅額,那顯示就是負數,不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
老師,建筑業增值稅申報表4中 比如,期初余額是100 本期發生額是1600 本期應抵減稅額是1700吧, 本期實際抵扣稅額(銷項是5000,沒有進項,)這個數據填1700 期末余額填0,項銷5000不參與計算在哪里反映出來?
母公司資產下沉,母公司的負債也下沉,會計分錄怎么記?
我們公司是個物業公司,對方公司也是物業公司我們承包了他們物業的項目,我們經營范圍有勞務服務不包含勞務派遣,我們要給他開發票開什么內容?是勞務服務勞務費,還是企業管理服務管理服務費?
請教下,年終獎24.12月計提的100000,25年1月支付的100000,匯算清繳可以直接扣除在24年嗎,不用填表調賬?
老師,如果是個體工商戶開運輸發票,稅點是幾個點?
全面收入繳納印花稅,稅率是萬分五?減半征收嗎?
有限合伙企業的執行事務合伙人一次性收取全年管理費怎么確認收入,分期確定嗎?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢
老師,個體戶有什么政策優惠?平時需要申報納稅什么嗎?個體戶稅務這邊是怎么弄的.
老師,我們公司等于那種二房東,租了其他公司的房子,先付了房租。是計入成本里面嗎?
請問貸款過期沒還產生了罰息,入什么科目啊
那填寫附加稅的時候計稅依據填寫增值稅表中的哪個數值呢?
您好!預繳增值稅您也同時預繳了附加稅吧。那就以實際繳納的增值稅稅額為依據(5000)。
異地預交的稅率跟機構所在地不一樣的不需要調整是嗎?
您好!按財稅[2016]74文不需要調整。但有的當地稅局讓調整,這個您可以咨詢當地稅局,以當地稅局為準。如需調整:則本地繳+外地預繳為計稅依據,外地已繳填在13列,如果填不上,則帶著完稅證明到大廳處理一下,回來就可以填上了。不知是否幫到您。