不能,這個(gè)附加稅是地方稅 不能回來抵減
老師,請問,一般計(jì)稅,在異地預(yù)交2%增值稅,同時(shí)預(yù)交的附加稅,假設(shè)當(dāng)月無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月申報(bào)時(shí)交7%增值稅,7%增值稅對應(yīng)的附加稅能抵減異地預(yù)交的附加稅嗎?
7月收到工程預(yù)收款,8月5日預(yù)交增值稅和附加稅,7月底如何計(jì)提8月需要繳納的增值稅和附加稅?我7月有應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅和預(yù)交增值稅就可以抵減了是嗎?
你好,老師,異地預(yù)交的增值稅附加稅,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅已經(jīng)遞減了,剩余應(yīng)交的附件稅我又抵減了原先預(yù)交的附加稅了這咋辦
老師,我還想問我們異地項(xiàng)目預(yù)交了增值稅和附加稅,我們每個(gè)月在網(wǎng)上還要申報(bào)稅嗎?? 比如預(yù)交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—預(yù)交?附加稅同等?
老師,建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當(dāng)?shù)氐氖?個(gè)點(diǎn),預(yù)繳是7個(gè)點(diǎn),在申報(bào)附加稅時(shí)預(yù)繳的多了,報(bào)表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個(gè)點(diǎn)下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個(gè)點(diǎn)
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
老師,我看網(wǎng)上有些說可以抵減,是不是我哪里理解錯(cuò)了
不能附加稅,不能,這個(gè)增值稅是回來抵減之后根據(jù)抵減后去交附加稅,這個(gè)是不能,這個(gè)早期是有學(xué)員反饋過這個(gè),
就是說申報(bào)時(shí)還要按7%增值稅對應(yīng)的附加稅繳納哦
這個(gè)只 需要看應(yīng)補(bǔ)退稅額多少這個(gè),你這個(gè)抵減完之后增值稅,
好的,謝謝老師
我的意思是這個(gè)異地單獨(dú)交附加稅,不能抵減完增值稅,交附加稅的時(shí)候再扣除,
申報(bào)時(shí)還要按7%增值稅對應(yīng)的附加稅繳納 是的,
老師,你倒數(shù)第二段話我沒太明白
假設(shè)異地交70附加稅,對應(yīng)增值稅是1000 回來發(fā)現(xiàn),這個(gè)沒有抵減需要交 3000 ,抵減完交增值稅是2000 ,你這個(gè)附加稅回來交的是2000*12% 這樣的,我的意思是這個(gè)附加稅不能2000*12-70之后去交
明白了,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了