您好 預繳的沒有對應繳納增值稅吧
你好,老師,異地預交的增值稅附加稅,我這個月申報的時候增值稅已經遞減了,剩余應交的附件稅我又抵減了原先預交的附加稅了這咋辦
房地產企業預交增值稅,已經填完預交申報表了,附加稅也根據預交的增值稅繳納了現在要0申報增值稅,為什么會出現這個情況?附加稅怎么有數
老師,我申請延期預交了5000元增值稅,銷項稅額839161.75,進項稅額8458.55,申報增值稅時要交830703.2,我交附加稅是減掉5000元預交的數交嗎?
老師,我這邊要交增值稅830703.2元,我申請延期的時候預交了5000元增值稅,現在申報附加稅申報表里自動生成的數是已經減了5000元增值稅的數。附加稅到底是按哪個數交?
上個月異地按次預交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報的時候,增值稅及附加稅附表4上,沒有自動帶出數據,手動填寫的數據的話,預繳這塊是寫本期發生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計數據?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
附加稅是按830703.2*12%交,還是按825703.2*12%交,有點暈
附加稅是應該按830703.2*12%交
那為什么附加稅申報表里自動生成的數是按已經減掉5000元的增值稅825703.2*12%取數的
附加稅根據您現在實際繳納的取數的 不可以自己修改嗎?
沒試過能不能修改
應該可以修改的 因為5000對應也該繳納附加稅