你好,自己手動填寫,本期發生額3000。 需要抵扣填寫主表,28欄還有附表司的實際抵扣金額3000。
老師,公司延期申報預繳了增值稅,本期申報28欄填寫后,應補退稅額為負數。那附加稅是按0申報,應補退稅額為0,還是計稅依據為0,預繳欄次填寫預繳的附加稅,應補退稅額為負數?
老師,我們有在異地預繳增值稅,相應的也會預繳附加稅,我在主管機關申報時,附加稅的計稅依據是未交增值稅(銷項稅-進項稅-預繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據是未交增值稅,附加稅也就對應計算出未交附加稅 如果計稅依據是填預繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規范的?
老師,我這邊要交增值稅830703.2元,我申請延期的時候預交了5000元增值稅,現在申報附加稅申報表里自動生成的數是已經減了5000元增值稅的數。附加稅到底是按哪個數交?
上個月異地按次預交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報的時候,增值稅及附加稅附表4上,沒有自動帶出數據,手動填寫的數據的話,預繳這塊是寫本期發生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計數據?
歐陽老師 你好 我公司上個月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請問增值稅申報時候36144元應該填在那個表上那行上,增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個36144數嘛,填寫就好像不對,同我本期繳納數據就不對了 因為我本月是17316.05元,怎么處理
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
填寫增值稅的就可以的。
嗯。剛才試了試,都是光填寫增值稅都行,主表帶出之后減去之后,附加稅自動跟著增值稅減少,然后我算了合計,不管怎么交,最后總數一致
你好,你的附加稅不用單獨填寫的附加稅跟著抵扣,只要增值稅抵扣了,你的附加稅跟著抵扣。
嗯,剛開始不知道,剛才試了試,對咯,謝謝
不用客氣,工作愉快。