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老師,7月發(fā)票稅率把13%開成3,8月發(fā)現(xiàn)錯了。在8月的時候,把7月的紅沖了,開成13%。但是這樣造成8月3%稅率的稅率出現(xiàn)負數(shù),這個負數(shù)怎么調(diào)整
老師我們1月開了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時的稅率都9%,這13%的我是正常申報,下個月申報的時候13%稅率會出現(xiàn)一個負數(shù)嘛?
老師,7月31號開了一張普票,結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經(jīng)紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應(yīng)該開票的金額?
請問老師,房產(chǎn)出售:7月開發(fā)票開了9%,發(fā)現(xiàn)是可以簡易稅率5%。8月開了紅字發(fā)票9%的稅率,又開具了正確的5%。 現(xiàn)在7月稅期,應(yīng)該怎么申報呢,現(xiàn)在導數(shù)據(jù)過來就9%稅率的,是要先按9 %申報繳稅嗎,那8月到時又怎么申報呢
出口發(fā)票開錯稅率,把0稅率開成13%稅率,產(chǎn)生的增值稅和附加稅,我這個月交了,我這個月開了紅沖了,那我能退回來稅款么
在個稅申報里有一項商業(yè)健康保險稅前扣除,是個人在保險公司買的醫(yī)療險嗎
去年確認收入,對方未開票,納稅申報時候做無票收入申報的,現(xiàn)在對方讓我們開發(fā)票,我要怎么操作啊?
會計工作模板怎么找不到
老師,高企的2022年1月份的研發(fā)費用計提錯了,22年1月份多計提了2萬,2022年12月少計提了1000,25年才發(fā)現(xiàn)這個問題,我想請教一下賬務(wù)上需要怎么處理現(xiàn)在
公司連續(xù)三年虧損會被列為稅務(wù)異常嗎
老師:4月貸款60萬,除了下面這樣做分錄,不想掛往來的話,好像又沒有其他科目好掛吧? 借:銀存60 貸:短期借款60 私卡轉(zhuǎn)就去 借:其他應(yīng)收款-老板娘50萬 其他應(yīng)收款-毛艷10萬 貸:銀存60萬。
公司購入新車,有一部分是按揭還貸款的,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,怎么查一下,一個員工在我公司什么時候開始交的社保
你好。臨時工人工資,臨時工可以自己開工資發(fā)票嗎?
老師您好。月末一次加權(quán)平均。加權(quán)平均這種產(chǎn)品分配法。試用于商貿(mào)企業(yè)吧。生產(chǎn)企業(yè)型的話就是直接人工直接的料工費歸集到最后一分配每個產(chǎn)品多少錢。這個是不是就不用月末一次加權(quán)那個了?